
a05f00e8007668ab475a7d3c45187971.ppt
- Количество слайдов: 14
в процентах, % Структура Валового внутреннего продукта за 2014 -2015 гг. Рис. 1
Уточненные параметры республиканского бюджета млрд. тенге ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДЫ Налоговые поступления Неналоговые поступления Поступления от продажи основного капитала Поступления трансфертов, в т. ч. гарантированный трансферт из Нацфонда целевой трансферт из Нацфонда ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА РАСХОДЫ ЗАТРАТЫ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА Утвержденный план (от 28. 11. 2014 г. № 259 -V ЗРК) 6 858, 0 6 745, 0 4 024, 4 125, 6 Уточненный план Отклонение (от 11. 03. 2015 г. № 290 -V ЗРК) 5 988, 0 -870, 0 5 874, 9 -870, 0 3 064, 8 -959, 6 145, 6 20, 0 9, 5 0, 0 2 585, 5 1 702, 0 707, 5 112, 1 2 655, 0 1 702, 0 783, 5 112, 1 69, 5 0, 0 76, 0 0, 0 1, 0 0, 0 7 855, 1 7 210, 0 197, 2 448, 0 -997, 1 7 244, 5 6 864, 2 190, 5 189, 8 -1 256, 5 -610, 7 -345, 8 -6, 7 -258, 2 -259, 4 Рис. 2
Прогноз роста экономики на 2015 -2017 гг. 2015 год (оценка) 2016 год 2017 год 40 683, 5 44 621, 9 49 727, 0 101, 5 103, 5 105, 1 219, 9 12 564, 1 241, 2 13 599, 9 268, 8 14 964, 5 ВДС сельского хозяйства, % к предыдущему году 102, 7 102, 5 103, 3 ВДС промышленности, % к предыдущему году 99, 7 101, 4 105, 6 ВДС строительства, % к предыдущему году Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, % к предыдущему году Обрабатывающая промышленность, % к предыдущему году Торговля, в % к предыдущему году 102, 0 103, 2 103, 1 99, 6 102, 0 105, 8 99, 6 102, 8 101, 1 105, 3 106, 4 107, 7 Объем добычи нефти и газового конденсата, млн. тонн 80, 5 80, 8 86, 0 Экспорт товаров, млрд. долл. США 45, 6 46, 3 49, 7 Импорт товаров, млрд. долл. США 34, 8 35, 8 37, 4 Сальдо торгового баланса, млн. долл. США 10, 8 10, 5 12, 3 Мировая цена на нефть Brent, долл. США/баррель в среднем за период 50, 0 6, 0 -8, 0 ВВП, млрд. тенге реальный рост ВВП, % к предыдущему году ВВП, млрд. долларов США ВВП на душу населения, долл. США по официальному курсу Уровень инфляции, % на конец года * - Прогноз социально- экономического развития на 2016 – 2020 годы (протокол № 7 РБК от 13 июня 2015 года) Рис. 3
Исполнение республиканского бюджета за 1 полугодие 2015 года млрд. тенге План Факт ПОСТУПЛЕНИЯ 3 420, 5 3 339, 7 -80, 8 97, 6 ДОХОДЫ 3 403, 8 3 322, 5 -81, 4 97, 6 1 362, 0 1 284, 7 -77, 4, 0 94, 3 63, 6 71, 0 7, 5 111, 7 0, 7 1, 0 0, 3 142, 1 1 977, 5 1 965, 7 -11, 8 99, 4 16, 2 16, 7 0, 4 102, 7 0, 4 0, 5 0, 1 116, 8 РАСХОДЫ 3 464, 3 3 425, 2 -39, 0 98, 9 ЗАТРАТЫ 3 242, 9 3 205, 1 -37, 8 98, 8 91, 2 90, 2 -1, 0 98, 9 ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 130, 2 130, 0 -0, 2 99, 8 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -43, 8 -85, 5 Налоговые поступления Неналоговые поступления Поступления от продажи основного капитала Поступления трансфертов ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ Отклонение Исп-е, % Рис. 4
Исполнение республиканского бюджета на 1 июля 2015 года ü Доля расходов Поступления 3 339, 7 млрд. тенге Расходы 3 425, 2 млрд. тенге республиканского бюджета к объему ВВП за 1 полугодие 2015 года (17 019, 3 млрд. тенге) – 20, 1 % Дефицит 85, 5 млрд. тенге Рис. 5
Темп роста основных налогов республиканского бюджета в сравнении с I полугодием 2014 года Рис. 6
в млрд. тенге Состояние недоимки на 1 июля 2015 года Сниже ние на 7, 5 % Недоимка в бюджет снижена на 8, 8 млрд. тенге или 7, 5 % к началу года Рис. 7
Данные о поступлениях и использовании средств Национального фонда на 1 июля 2015 года млрд. тенге Рис. 8
в млрд. тенге Структура расходов республиканского бюджета за январь-июнь 2015 года Расходы – 3 425, 2 млрд. тенге Рис. 9
Субвенции регионам за 1 полугодие 2015 года 27 322 млн. тенге СКО СКО Костанайская СКО область 39 554 ЗКО СКО млн. тенге ВКО СКО Карагандинская область СКО 10 901 41 984 СКО млн. тенге 22 905 млн. тенге СКО 8 687 24 548 СКО млн. тенге Актюбинская область 21 500 Павлодарская область СКО Акмолинская СКО область млн. тенге Кызылординская область СКО 028 46 млн. тенге Жамбылская область ЮКО СКО Алматинская область СКО 51 816 СКО млн. тенге 57 300 млн. тенге СКО 133 851 млн. тенге Рис. 10
Неосвоение средств республиканского бюджета за 6 месяцев 2014 -2015 гг. в млрд. тенге Сни же ни в 2 ра е за На 1 июля т. г. расходы освоены на 98, 9 % или темп роста к прошлому году составил 100, 6 % Рис. 11
Информация по направлениям расходов программы «Нурлы Жол» на 1 июля 2015 года млрд. тенге Наименование План на 2015 год Сводный план Зарегистр-но финансирования договоров по платежам по обяз-вам Оплачено ВСЕГО 533, 5 182, 1 391, 2 300, 8 180, 9 На реализацию инфраструктурных проектов: 317, 8 148, 1 265, 9 262, 7 148, 1 Развитие транспортной инфраструктуры Мероприятия в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» (подведение инфраструктуры) Развитие гражданской авиации На развитие ЖКХ и жилищного строительства: 278, 8 10, 0 118, 0 1, 2 232, 7 4, 2 232, 6 1, 2 118, 0 1, 2 29, 0 112, 5 29, 0 21, 2 29, 0 79, 0 20, 2 29, 0 20, 2 Модернизация сетей тепло- и водоснабжения Строительство жилья (инженерные сети) Завершение ранее начатых проектов строительства жилья через механизм бюджетного кредитования местных исполнительных органов Гарантирование долевых вкладов через Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов Финансирование доли РК в совместных проектах с Международными финансовыми организациями 60, 0 17, 5 30, 0 3, 2 8, 4 9, 6 31, 5 17, 5 30, 0 2, 2 8, 4 9, 6 5, 0 0, 0 39, 2 1, 3 1, 7 1, 2 На поддержку агропромышленного комплекса 20, 0 4, 9 6, 8 4, 9 Строительство школ 17, 3 2, 8 17, 0 2, 8 Поддержка программы «Балапан» (финансирование дошкольных организаций) 12, 7 3, 2 12, 1 3, 2 Формирование мат. технической базы ряда ВУЗ-ов, научных организаций 8, 0 0, 0 3, 0 0, 0 Проведение геологоразведки перспективных участков недр 6, 0 0, 5 5, 6 0, 4 Рис. 12
Инфокарта «Нурлы Жол» Трансферт в бюджет 533, 5 млрд. тенге План на год НАПРАВЛЕНИЯ млрд. тенге Зарег-но договоров Оплачено Наименование оператора План на год 262, 5 Для строительства и приобретения арендного жилья 92, 5 Фин-е через механизм лизинга и/или займа: -отечественных автопроизводителей -производителей вертолетов «Еврокоптер» -производителей пассажирских вагонов 70, 0 20, 0 10, 0 5, 0 -экспортное и предэкспортное кредитование Финансирование МСБ 35, 0 50, 0 Финансирование субъектов крупного предпринимательства 50, 0 533, 5 300, 8 180, 9 ИТОГО: Реализация инфраструктурных проектов 317, 8 262, 7 148, 1 Развитие ЖКХ и жилищного строительства 112, 5 20, 2 Финансирование доли РК в совместных проектах с МФО 39, 2 1, 2 Поддержку АПК 20, 0 4, 9 Строительство школ 17, 3 2, 8 Поддержку программы «Балапан» 12, 7 3, 2 Формирование мат. тех. базы ряда ВУЗ-ов, научных организаций 8, 0 0, 0 Проведение геологоразведки 6, 0 5, 6 0, 4 АДМИНИСТРАТОРЫ План на год Оплачено ИТОГО: 533, 5 300, 8 180, 9 Министерство национальной экономики 256, 3 79, 6 Министерство по инвестициям и развитию 222, 1 210, 3 90, 4 Министерство образования и науки 33, 1 6, 0 Министерство сельского хозяйства 21, 7 4, 9 0, 3 0, 0 Министерство внутренних дел ОПЕРАТОРЫ млрд. тенге Зарег-но договоров млрд. тенге Получен Перечислено займ оператору 262, 5 ИТОГО: Наименование направления 262, 5 млрд. тенге НАПРАВЛЕНИЯ Наименование направления 796 Займ Холдингу «Байтерек» Наименование оператора План на год млрд. тенге Займ от Холдинга «Байтерек» Освоено ИТОГО: 262, 5 62, 9 АО «Банк Развития Казахстана» АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» 120, 0 16, 6 92, 5 31, 2 50, 0 15, 1 АО» ФРП «ДАМУ» Рис. 13
в млрд. тенге Итоги контрольно-ревизионной работы Принятыми мерами возмещено и восстановлено в бюджет 58, 2 млрд. тенге, 272 материала (на сумму 41, 6 млрд. тенге) направлено в правоохранительные органы, наложено 868 адм. штрафов (на сумму 119 млн. тенге), привлечены к дисциплинарной ответственности 2 947 должностных лиц Рис. 14