Рулина.ppt
- Количество слайдов: 18
Тема дипломной работы: Организационноэкономический механизм управления устойчивым развитием региона.
2011 г. Декабрь 2011 г. Справочно в % к Декабрь 2011 г. в % к 2010 г. в % к декабрю ноябрю 2009 г. 2010 г. 2011 г. Производство товаров и услуг Валовой региональный продукт (оценка), млрд. руб. 30 779, 50 х 104, 4 х х 106, 1 Промышленное производство, млрд. руб. 73 697, 10 9 525, 20 110 97, 9 102, 9 104, 3 8 370, 50 741, 9 107, 6 х 97, 7 12 901, 80 1 839, 90 109, 2 76 97, 2 102, 5 Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млрд. руб. Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. Внешняя торговля Объем внешней торговли товарами, млн. долл. США 9 578, 40 872, 7 160, 9 148, 3 92, 7 107, 5 Объем внешней торговли услугами, млн. долл. США 566, 4 52, 5 114, 3 107, 1 97 124, 5
2011 г. Декабрь 2011 г. Справочно в % к Декабрь 2011 г. в % к 2010 г. в % к декабрю ноябрю 2009 г. 2010 г. 2011 г. Социальная сфера Численность занятых в экономике, тыс. человек 662, 8 655, 2 99, 6 98, 1 99, 7 0, 9 х х х Номинальная начисленная средняя заработная плата, тыс. руб. 1 742, 00 2 345, 20 152, 5 173, 3 105, 2 122 Реальная заработная плата х х 103, 1 84, 1 97, 3 113, 5 Средний размер назначенных пенсий, тыс. руб. х 956, 3 х 161, 2 100, 1 135, 9 Реальный размер назначенных пенсий х х х 77, 2 97, 8 123, 7 Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря, в % к экономически активному населению
Динамика производства валового регионального продукта. В текущих млрд. руб. ценах, В % к соответствующему периоду предыдущего года 2010 г. I квартал 3 499, 1 102, 4 II квартал 4 596, 3 108, 1 I полугодие 8 095, 3 105, 6 III квартал 5 705, 6 104, 1 Январь-сентябрь 13 800, 9 105, 0 IV квартал 4 774, 5 109, 1 Январь-декабрь 18 575, 4 106, 1 I квартал 4 614, 5 111, 2 II квартал 6 435, 5 104, 7 I полугодие 11 050, 0 107, 5 III квартал 9 403, 4 105, 6 Январь-сентябрь 20 453, 4 106, 7 IV квартал 10 326, 1 х Январь-декабрь 30 779, 5 104, 4 2011 г.
Валовой региональный продукт на 1 жителя по регионам Республики Беларусь за январь-декабрь 2011 года тысяч рублей
Прогнозные показатели Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2006 -2010 годы и результаты их выполнения в Гомельской области Показатель Прогноз, в % Факт, в % Инвестиции 198 -215 225, 8 Экспорт товаров 155 -162 175, 5 Экспорт услуг 155 -165 208, 7 157 -165 176, 9 152 -158 155, 3 151 -164 195, 5 минус 26 -минус 30, 4 минус 31, 5 Розничный товарооборот Реальная заработная плата Ввод жилья Энергосбережение
Региональный организационноэкономический механизм (РОЭМ) управления устойчивым развитием. l l l Экономические процессы. Нормативно-правовые акты (Программа социальноэкономического развития Гомельской области на 2011 -2015 годы, региональная научно-техническая программа Гомельской области, Государственная программа социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010 -2015 годы, Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 годы и другие нормативные документы. ). Управление (исполнительные комитеты различных уровней, в частности их различные структурные подразделения, и областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, и местные Советы депутатов, а также различные общественные организации. ).
Проблемы, характерные для экономики Гомельской области, сдерживающие её развитие. o o Высокая импортоемкость, материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции. Относительно низкая производительность труда. Недостаточная конкурентоспособность продукции отечественного производства. Слабая восприимчивость организаций к инновациям.
Предприятие по сортировке твердых бытовых отходов (ТБО) и реализации вторичного сырья
График реализации проекта: l l l первый период планирования (01. 2013 – 05. 2013). Монтаж конструкций второй конвейерной линии предприятия, перенос первой линии, закупка необходимой техники и оборудования; второй период планирования (06. 2013 – 12. 2013). Производство продукции на производственной линии 1: ежедневно 12 ч. в сутки с перерывами по 15 мин. каждые 2 часа. Монтаж и запуск производственной линии 2; 3 – 4 периоды планирования (01. 2014 – 12. 2014). Производство продукции на двух производственных линиях предприятия: ежедневно 12 ч. в сутки с перерывами по 15 мин. Каждые 2 часа; пятый этап планирования (01. 2015 – 05. 2015). Производство продукции на двух производственных линиях предприятия: ежедневно 18 час. в сутки с перерывами по 15 мин. каждые 2 часа и перерывом на 30 мин. при пересмене рабочих; 6 – 12 этапы планирования (06. 2015 – 12. 2018). Производство продукции на двух производственных линиях предприятия: ежедневно 24 час. В сутки с перерывами по 15 мин каждые 2 часа и двумя перерывами на 30 мин при пересмене рабочих;
Значения основных коэффициентов деятельности предприятия по полугодиям планирования Показатель Рекомендуе мое значе ние 1 п/г 2 п/г 3 п/г 4 п/г 5 п/г 6 п/г 7 п/г 8 п/г 9 п/г 10 п/г 11 п/г 12 п/г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Показатели рентабельности деятельности предприятия Рентабельность активов - - - 58% 50% 64% 82% 72% 57% 46% 39% 34% 32% Рентабельность собственного капитала - - 320% 161% 123% 84% 62% 49% 41% 36% 33% Рентабельность постоянных активов - - - 66% 62% 96% 152% 177% 193% 210% 229% 249% 283% Рентабельность продаж (выручки предприятия) - - - 17% 15% 16% 19% 21% 21% 21% 22% Рентабельность (затрат) по балансовой прибыли - -107% -6% 32% 30% 34% 35% 35% 35% 37% Рентабельность (затрат) по чистой прибыли - -107% -14% 23% 21% 22% 26% 28% 28% 28% 30%
2. Показатели платежеспособности предприятия Коэффициент абсолютной ликвидности 42, 25 6, 80 5, 51 5, 78 4, 83 4, 39 6, 84 9, 97 12, 95 15, 79 18, 48 21, 08 >0, 7 9, 66 4, 11 5, 18 5, 35 4, 44 4, 01 6, 45 9, 59 12, 57 15, 40 18, 10 20, 69 >0, 2 9, 66 0, 65 2, 47 2, 08 1, 26 0, 86 3, 32 6, 45 9, 43 12, 26 14, 96 17, 57 -0, 13 -0, 21 0, 02 0, 20 0, 45 0, 78 0, 90 0, 92 0, 94 0, 95 0, 96 >0, 5 -0, 6 Коэффициент срочной ликвидности >2 >0, 2 -0, 5 Коэффициент общей ликвидности -0, 11 -0, 18 0, 02 0, 26 0, 81 3, 59 9, 48 12, 33 15, 04 17, 63 20, 09 22, 45 Коэффициент общей платежеспособнос ти (доля собственных средств в валюте баланса) Коэффициент автономии (соотношение собствен-ных и заемных средств) 3. Показатели оборачиваемости - 0, 00 0, 70 1, 24 1, 18 1, 63 1, 99 1, 73 1, 37 1, 11 0, 94 0, 83 0, 73 - Оборачиваемость активов 0, 00 -4, 03 -15, 55 10, 64 4, 93 3, 20 2, 04 1, 50 1, 19 1, 00 0, 87 0, 77 - 0, 00 0, 91 1, 96 2, 06 2, 93 3, 97 4, 31 4, 68 5, 09 5, 54 6, 04 6, 59 Оборачиваемость собственного капитала Оборачиваемость постоянных активов
Расчет чистого дисконтированного дохода (NPV) млрд. руб. 1 п/г 2 п/г 3 п/г 4 п/г 5 п/г 6 п/г 7 п/г 8 п/г 9 п/г 10 п/г 11 п/г 12 п/г 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Показатель 1 1. Расчет чистого потока денежных средств Выручка от реализации 0 3, 9 8, 4 8, 9 12, 4 16, 3 17, 1 17, 9 18, 9 19, 8 20, 9 21, 9 Итого приток денежных средств 0 3, 9 8, 4 8, 9 12, 4 16, 3 17, 1 17, 9 18, 9 19, 8 20, 9 21, 9 Полные инвестиционные затраты -5, 5 -0, 4 -0, 1 -0, 3 -0, 5 -0, 1 -0, 1 Эксплуатационные расходы -0, 3 -3, 6 -5, 7 -6, 0 -8, 7 -11, 4 -11, 9 -12, 6 -13, 2 -13, 9 -14, 7 -15, 1 Коммерческие расходы -0, 1 -0, 2 -0, 4 -0, 5 -0, 6 -0, 6 Итого отток денежных средств -6, 0 -4, 1 -6, 0 -6, 5 -9, 6 -12, 4 -12, 5 -13, 3 -13, 9 -14, 6 -15, 4 -15, 8 Чистый поток денежных средств (ЧПДС) -6, 0 -0, 2 2, 4 2, 8 3, 9 4, 6 5, 0 5, 2 5, 5 6, 1 ЧПДС, рассчитанный нарастающим итогом -6, 0 -5, 8 -3, 4 -1, 0 1, 8 5, 7 10, 3 14, 9 19, 9 25, 1 30, 6 36, 7 2. Расчет чистого дисконтированного дохода (NPV) Чистый дисконтированный доход (NPV) -6, 0 -0, 2 1, 8 1, 4 1, 6 2, 2 2, 5 2, 5 NPV, рассчитанный нарастающим итогом -6, 0 -6, 2 -4, 4 -3, 0 -1, 4 0, 8 3, 3 5, 8 8, 3 10, 8 13, 3 15, 8
Транспортно-логистический центр.
ВЫГОДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ Латвия Latvia M 8 M 5 Литва Lithuania Россия Russia M 10 50 km Польша Poland M 10 M 8 Украина Ukraine 45 km
Планируемые тарифы на услуги Единица измерения Наименование показателя Долл. США Аренда отапливаемых складских помещений кв. м 5, 1 Аренда офисных помещений кв. м 12, 7 Хранение грузов на СОП (напольное хранение) тонн 1, 5 Хранение грузов на СОП (стеллажное хранение) паллето-мест 0, 8 контейнер/сутки 4, 5 паллет 2, 3 машино-место/сутки 6, 14 паллет 1, 6 тонн 4, 3 Упаковка, маркировка паллет 3, 3 Сортировка, консолидация, дробление груза, формирование партий товара паллет 2, 4 Хранение на контейнерной площадке Размещение и выдача грузов из в (из) зоне стеллажного хранения Предоставление услуг стоянки Разгрузка, погрузка авто- и авиатранспорта Разгрузка, погрузка ж/д вагона
Спасибо за внимание.
Рулина.ppt