ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА на 2017-2019гг.pptx
- Количество слайдов: 8
ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Структура доходов бюджета МР Стерлитамакский район РБ на 2017 год тыс. рублей Налоговые доходы, 301, 175. 7, 36% Безвозмездные поступления, 475, 929. 7, 57% Неналоговые доходы, 63, 426. 3, 8%
Структура налоговых бюджета МР Стерлитамакский район РБ на 2017 год Государственная пошлина [CELLRANGE] % [ЗНАЧЕНИЕ] Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых [CELLRANGE] % [ЗНАЧЕНИЕ] Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения [CELLRANGE] % [ЗНАЧЕНИЕ] Единый сельскохозяйственный налог [CELLRANGE] % [ЗНАЧЕНИЕ] Единый налог на вмененный доход [CELLRANGE]% [ЗНАЧЕНИЕ] Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения [CELLRANGE] % [ЗНАЧЕНИЕ] Акцизы [CELLRANGE] % [ЗНАЧЕНИЕ] Налог на доходы физических лиц 0. 0 50, 000. 0 100, 000. 0 [CELLRANGE] % [ЗНАЧЕНИЕ] ТЫС. РУБЛЕЙ 150, 000. 0 200, 000. 0 250, 000. 0
Структура неналоговых бюджета МР Стерлитамакский район РБ на 2017 год [CELLRANGE] % [ЗНАЧЕНИЕ] Штрафы [CELLRANGE] % [ЗНАЧЕНИЕ] Доходы от реализации земельных участков [CELLRANGE] % [ЗНАЧЕНИЕ] Доходы от реализации имущества [CELLRANGE] % [ЗНАЧЕНИЕ] Доходы от оказания платных услуг [CELLRANGE] % [ЗНАЧЕНИЕ] Плата за негативное возд. на окр. среду Платежи от муниципальных унитарных предприятий [CELLRANGE] % [ЗНАЧЕНИЕ] Арендная плата за имущество [CELLRANGE] % [ЗНАЧЕНИЕ] Арендная плата за земли 0. 0 5, 000. 0 10, 000. 0 15, 000. 0 20, 000. 0 ТЫС. РУБЛЕЙ 25, 000. 0 30, 000. 0
2016 г. Налог на доходы физических лиц Акцизы Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения Единый налог на вмененный доход Единый сельскохозяйственный налог Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых Государственная пошлина Задолженность по отмененнным налогам Итого Проект 2017 к Утв. 2016 Утвержд. Ожидаемое бюджет исполнение 2016 г. 250 000, 0 21 596, 3 Проект 2017 г. Проект "+" 2018 г. "-" % ДОХОДЫ Налоговые доходы 230 896, 4 234 146, 3 21 596, 3 13 129, 4 93, 7 60, 8 Проект 2019 г. -15 853, 7 224 961, 6 241 885, 0 -8 466, 9 13 523, 4 13 929, 0 40 000, 0 41 300, 0 39 000, 0 97, 5 -1 000, 0 40 000, 0 41 000, 0 5 800, 0 5 900, 0 6 700, 0 9 075, 0 6 100, 0 7 000, 0 105, 2 118, 6 300, 0 1 100, 0 6 000, 0 6 300, 0 5 850, 0 6 300, 0 370, 0 450, 0 400, 0 108, 1 30, 0 400, 0 600, 0 1 150, 0 800, 0 133, 3 200, 0 700, 0 600, 0 580, 0 600, 0 100, 0 600, 0 4, 0 0, 0 311 751, 7 301 175, 7 92, 7 324 866, 3 -23 690, 6 292 485, 0 310 664, 0
2016 г. Арендная плата за земли Арендная плата за имущество Платежи от муниципальных унитарных предприятий Плата за негативное возд. на окр. среду Доходы от оказания платных услуг Доходы от реализации имущества Доходы от реализации земельных участков Штрафы Прочие неналоговые доходы Итого собственных доходов Безвозмездные поступления ВСЕГО Проект 2017 к Утв. 2016 Утвержд. Ожидаемое бюджет исполнение 2016 г. 25 000, 0 70, 0 Проект 2017 г. ДОХОДЫ Неналоговые доходы 22 600, 0 22 000, 0 120, 0 70, 0 "+" " -" % Проект 2018 г. Проект 2019 г. 88, 0 100, 0 -3 000, 0 21 000, 0 100, 0 22 000, 0 15, 0 153, 2 15, 0 100, 0 15, 0 776, 0 2 600, 0 2 200, 0 283, 5 1 424, 0 2 000, 0 2 100, 0 400, 0 6 000, 0 440, 0 10 093, 0 400, 0 12 000, 0 100, 0 200, 0 6 000, 0 2 500, 0 23 000, 0 52 000, 0 24 741, 3 107, 6 1 741, 3 23 000, 0 2 700, 0 2 000, 0 870, 0 91 576, 2 63 426, 3 403 327, 9 364 602, 0 520 271, 9 475 929, 7 923 599, 8 840 531, 7 133, 3 0, 0 52, 4 81, 7 114, 0 97, 3 1 500, 0 64 392, 9 121 153, 9 446 020, 2 417 628, 3 863 648, 5 500, 0 2 000, 0 -64 392, 9 61 604, 1 -57 727, 6 50 615, 0 88 619, 1 -81 418, 2 343 100, 0 423983, 1 58 301, 4 466 406, 9 407 062, 2 -23 116, 8 809 506, 9 831 045, 3
Функциональная структура расходов консолидированного бюджета на 2016 год (тыс. рублей) Социальная политика 43, 566. 9 Культура, кинематография 50, 800. 0 Физическая культура и Межбюджетные спорт трансферты 1, 500. 0 59, 972. 6 Общегосударственные вопросы 83, 412. 7 Национальная оборона 2, 192. 8 Национальная экономика 53, 086. 8 Жилищно-коммунальное хозяйство 83, 154. 3 Образование 462, 375. 6
Структура расходов бюджета муниципального района Стерлитамакский район на 2016 год и на плановый период 2017 -2019 г. г. 2016 г. Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура, кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга Межбюджетные трансферты Условно утвержденные расходы ИТОГО Утвержд. бюджет 2016 г. Ожидаемое исполнение РАСХОДЫ 83 048, 4 93 319, 1 2 204, 2 69 023, 4 62 279, 4 82 727, 3 116 859, 7 458 624, 3 483 450, 1 68 593, 1 72 275, 5 42 087, 8 57 350, 2 900, 0 Проект 2017 г. Проект 2018 г. Проект 2019 г. 83 412, 7 2 192, 8 53 086, 8 83 154, 3 462 375, 6 50 800, 0 43 566, 9 1 500, 0 79 893, 7 2 192, 8 59 013, 4 53 459, 8 450 171, 1 50 800, 0 42 626, 7 1 000, 0 78 894, 7 2 192, 8 52 343, 4 44 357, 8 453 984, 8 50 800, 0 42 772, 7 1 000, 0 470, 0 56 440, 0 863 648, 5 62 497, 9 951 136, 2 59 972, 6 840 531, 7 59 972, 6 9 906, 8 809 506, 9 59 972, 6 19 556, 5 806 345, 3
ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА на 2017-2019гг.pptx