Бюджет для ан к Закону КБР от 08. 06. 2016 № 30 -РЗ «Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2015»
Обращение министра финансов КБР Уважаемые жители КБР! Представляем Вашему вниманию информационную брошюру «Бюджет для граждан» , разработанную на основе отчета об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2015 год. Цель данной брошюры – в доступной и понятной форме представить населению Кабардино-Балкарской Республики отчетную информацию о том, как в 2015 году формировались доходы, как расходовались средства бюджета, какие социально-значимые для жителей республики объекты капитального строительства были построены и сданы в эксплуатацию. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, поскольку республиканский бюджет затрагивает интересы каждого жителя КБР. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы государственных финансов в КБР и Российской Федерации. Министр З. А. Лихов
Участие гражданина в бюджетном процессе Каждый житель КБР является участником формирования главного финансового плана с одной стороны как участник производственного процесса (ВРП), как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Государство расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставление общественных (государственных) услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др. ЬЩИК ПЛАТЕЛ АЛОГО КАК Н Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц) Т ДЖЕ БЮ КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета ГРАЖДАНИН Граждане КБР - и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.
Кабардино-Балкарская Республика Население Площадь 12. 5 тыс. км 2 860, 1 тыс. человек ВРП (ВВП) 132 млрд. руб Административнотерриториальное деление: Ø 3 города республиканского подчинения; Ø 10 муниципальных районов
Для чего республике бюджет За счет республиканского бюджета: - Обеспечивается деятельность 252 республиканских государственных учреждений, в т. ч. учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания; - Предоставляются меры социальной поддержки; - Строятся дороги регионального значения; - Осуществляются мероприятия по охране окружающей среды; - Оказывается государственная поддержка сельского хозяйства; Предоставляется финансовая помощь муниципальным районам, городским округам и сельским поселениям; Осуществляются другие мероприятия, необходимые для социальноэкономического развития нашего региона.
Исполнение основных показателей социально-экономического развития КБР* Факт 2014 Прогноз 2015 Факт 2015 Прогноз 2016 Прогноз 2017 Прогноз 2018 Численность населения, тыс. чел. 858, 4 860, 1 862, 0 861, 2 861, 8 862, 0 Валовый региональный продукт (ВРП), млрд. рублей 123, 4 132, 0 140, 1 153, 2 167, 6 Индекс потребительских цен, % 6, 8 8, 0 16, 3 6, 4 7, 1 5, 7 Уровень безработицы, % 9, 5 10, 1 10, 8 Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей 20, 3 21, 0 20, 5 22, 6 24, 8 27, 5 Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. м 2 328, 4 375, 0 397, 5 425, 0 446, 0 Наименование • - в соответствии с постановлением Правительства КБР от 28. 10. 2014 № 255 -ПП «О Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Источники доходов бюджета Налоговые доходы Неналоговые доходы Налог на прибыль организаций Доходы от использования государственного имущества Акцизы НДФЛ Налог на имущество организаций Налог на игорный бизнес Транспортный налог Платежи при пользовании природными ресурсами Межбюджетные трансферты других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Доходы от оказания платных услуг Земельный налог Административные платежи и сборы Налог на имущество физических лиц Штрафы, санкции, возмещение ущерба Налог на добычу полезных ископаемых Безвозмездные поступления Прочие безвозмездные поступления
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому Республиканский бюджет Семейный бюджет
Какие бывают бюджеты Бюджеты публичноправовых образований Российской Федерации муниципальных образований (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ) (местные бюджеты) субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов ОМС) Бюджет семьи Бюджет организаций
Принципы бюджетной системы Единство бюджетной системы РФ Разграничение доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ Самостоятельность бюджетов Сбалансированность бюджета Равенство бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований Эффективность использования бюджетных средств Общее (совокупное) покрытие расходов бюджетов Полнота отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов Прозрачность (открытость) Адресность и целевой характер бюджетных средств Подведомственность расходов бюджетов Единство кассы Достоверность бюджета
Бюджетная система КБР Республиканский бюджет Бюджеты городских округов (3) Бюджеты муниципальных районов (10) Бюджеты городских поселений (7) Бюджеты сельских поселений (112)
Бюджет – план доходов и расходов на определенный период ДОХОДЫ БЮДЖЕТА поступающие в бюджет на безвозмездной и безвозвратной основе денежные средства üНалоговые доходы üНеналоговые доходы üБезвозмездные поступления Цель бюджета – учет объема располагаемых и расходуемых денежных средств Бюджет (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления РАСХОДЫ БЮДЖЕТА выплачиваемые из бюджета денежные средства üПо типам расходных обязательств üПо государственным программам üПо функциям üПо экономическому содержанию
Глоссарий Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т. п. ), безвозмездных поступлений, доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету в виде дотаций, субсидий, субвенций. Дотации межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета. Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансирования переданных полномочий. Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).
Какие этапы проходит бюджет Как формируется бюджет КБР? Информационная брошюра составлена в соответствии с этапом «Отчетность»
Основные направления бюджетной и налоговой политики КБР на 2015 -2017 годы Выполнение требований и соблюдение норм бюджетного законодательства РФ и КБР Результаты за 2015 г. В процессе исполнения республиканского бюджета все требования и нормы бюджетного законодательства РФ и КБР соблюдены. Повышение качества государственных программ и расширение их использования в бюджетном планировании Проведена работа по приведению объемов финансового обеспечения Результаты государственных программ на весь период их действия к реальным возможностям республиканского бюджета КБР с учетом финансового за 2015 г. Повышение эффективности оказания государственных услуг положения бюджета в целом. Результаты за 2015 г. Продолжено совершенствование нормативно-правовой базы для отказа от сметного финансирования государственных и муниципальных учреждений. Расходы бюджетов на оказание государственных (муниципальных) услуг должны планироваться исходя из необходимых гарантированных объемов услуг (работ) с соблюдением установленных стандартов и показателей их качества, а не методом индексации расходов отчетных периодов с учетом различных индексов-дефляторов или показателей бюджетной сети.
Основные направления бюджетной и налоговой политики КБР на 2015 -2017 годы Результаты за 2015 г. Сокращен размер заработной платы государственных должностей и Оптимизация расходов на оплату труда государственных служащих высшей группы должностей, приостановлены нормы по ежегодной индексации заработной платы государственных служащих. Изменен порядок формирования и распределения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы - скорректировано в сторону уменьшения (с 5 до 3) соотношение заработной платы руководителей бюджетных учреждений и основного персонала, установлено соотношение административно-управленческого и основного персонала в пропорции 30 на 70. Нормативы подушевого бюджетного финансирования расходов по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей приведены к среднероссийскому уровню
Основные направления бюджетной и налоговой политики КБР на 2015 -2017 годы Повышение эффективности управления государственным долгом и государственными финансовыми активами Результаты за 2015 г. В целях снижения долговой нагрузки на бюджет КБР Минфином КБР проводится мониторинг долгового рынка России для повышения конкуренции между финансовыми организациями при размещении заказов на предоставление заемных средств бюджету КБР. Принимаемые меры позволили снизить % ставку по привлеченным в 2015 году банковским кредитам на 0, 7 % пункта, чем в среднем по РФ и привлечь банковский кредит по ставке 13, 5% годовых. В 2015 году привлечен бюджетный кредит на сумму 2 186, 7 млн. рублей под 0, 1% годовых, а также реструктурирована задолженность на сумму 340, 4 млн. рублей. Что позволило изменить структуру государственного долга в сторону увеличения дешевых бюджетных кредитов и сокращения дорогих банковских кредитов. Также в 2015 году привлекался краткосрочный бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах субъектов Российской Федерации, ставка по которым составляет 0, 1 % годовых. Данные меры позволили оптимизировать расходы на обслуживание государственного долга.
Особенности исполнения республиканского бюджета КБР и выполнение главных бюджетных задач в 2015 году • Несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру увеличены доходы и расходы республиканского бюджета КБР • Снижение поступлений по налогу на прибыль в связи со снижением прибыльности организаций; снижение поступлений по неналоговым доходам в связи с невыполнением прогнозного плана приватизации государственного имущества КБР • Выполнение всех действующих социальных обязательств • Превышение установленного «дорожными картами» соотношения от 4, 9 до 30, 6% в части повышения заработной платы работников образования, здравоохранения, социальной сферы и культуры КБР • Сохранение государственной поддержки развития реального сектора экономики, реализация инвестиционных проектов с участием государства
Оптимизация расходных обязательств и ограничение расходов в 2015 году Оптимизированы отраслевые расходы с целью недопущения возможного роста задолженности по принимаемым обязательствам, приостановлено финансирование непервоочередных расходов Сокращены расходы на содержание государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 5%. Снижено соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений с 5 до 3 раз, установлена доля фонда оплаты труда административноуправленческого персонала в размере 25% от фонда оплаты труда учреждения. Осуществлен контроль за первоочередным направлением средств республиканского бюджета на завершение строительства объектов капитального строительства с высокой степенью готовности
Основные бюджетные риски на 2015 год и принятые меры по их минимизации Риск недопоступления налоговых доходов в объеме 2 135, 1 млн. рублей По налоговым доходам за счет повышения администрирования, индивидуальной работы с налогоплательщиками в 2015 году в 1, 8 раза увеличены доходы от акцизов на алкогольную продукцию, в 2 раза - налоги на имущество, за счет расширения деятельности МФЦ увеличены доходы от уплаты госпошлин в 3 раза. Принятые меры позволили снизить риск по объему недопоступивших налоговых доходов в 3 раза (план по налоговым доходам не исполнен на 719, 7 млн. рублей) Риск недопоступления доходов от продажи акций, находящихся в государственной собственности в объеме 947, 8 млн. рублей Риск минимизирован за счет оптимизации расходов респ. бюджета и недопущения принятия обязательств, что позволило скорректировать параметры бюджета путем исключения указанной суммы: - проведена работа по оптимизации численности госслужащих в органах исполнительной власти КБР, сокращено 217 единиц (12, 7%), приостановлены нормы по ежегодной индексации. Эффект 35 млн. рублей; - оптимизированы собственные расходы респ. бюджета на 410, 5 млн. рублей, из них 150 млн. рублей - это 10% сокращение всех расходов аппаратов госорганов, 41, 9 млн. рублей - расходы на содержание государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений; - сокращены отраслевые расходы на сумму 166, 9 млн. рублей; - отменены налоговые льготы по региональным налогам на сумму 310 млн. рублей
Основные бюджетные риски на 2015 год и принятые меры по их минимизации Риск ежегодного увеличения расходов на социальную сферу, составляющую в общих расходах порядка 70% Ежемесячный риск кассовых разрывов при исполнении бюджета (при ежемесячных доходах в 1, 1 -1, 3 млрд. рублей, потребность в расходах 1, 3 -1, 4 млрд. рублей) Проводилась работа по оптимизации сети бюджетных учреждений во всех отраслях; изменены нормативы подушевого бюджетного финансирования расходов; изменен порядок формирования и распределения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы - скорректирован в сторону уменьшения (с 5 до 3) соотношение зарплаты руководителей бюджетных учреждений и основного персонала, установлено соотношение административноуправленческого и основного персонала в пропорции 30 на 70. В 2015 году бюджету КБР были открыты возобновляемые кредитные линии на общую сумму 4 100 млн. рублей под 9, 044 -11, 01% годовых. С Министерством финансов России заключено соглашение о выделении в 2015 году бюджетного кредита бюджету КБР в сумме 2 186, 7 млн. рублей, процентные ставки по которому в разы ниже, чем по банковским кредитам и составляют 0, 1% годовых, а также реструктурирована задолженность на сумму 340, 4 млн. рублей. В 2015 году привлекался краткосрочный бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах субъектов РФ, ставка по которым составляет 0, 1 % годовых.
Исполнение основных параметров республиканского бюджета КБР за 2015 год (млн. рублей) Уточненн ый план, Уточненн РАСХОД ый план, Факт, Ы, ДОХОДЫ, 32, 336. 8 27, 207. 2 25, 736. 6 Исп. 94, 6% Исп. 88, 7% Уточненн Факт, ый план, ДЕФИЦИТ, -2, 942. 9 -5, 101. 6 Уточненный план Факт РАСХОДЫ 28 679, 4 Налоговые доходы 10 356, 5 Собственные расходы 21 047, 0 Неналоговые доходы 611, 1 Факт, РАСХОД Ы, 28, 679. 4 ДОХОДЫ 25 736, 6 Целевые расходы за счет федеральных средств 7 475, 1 Безвозмездные поступления 14 769, 0 Целевые расходы за счет доходов от платных услуг 1 57, 3 ДЕФИЦИТ - 2 942, 9
Исполнение доходной части республиканского бюджета КБР за 2015 год по видам доходов Наименование показателя Факт 2013 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 822, 1 Налог на прибыль 1 491, 0 НДФЛ 2 646, 9 Акцизы на алкогольную продукцию 984, 5 Акцизы на ГСМ 1 454, 8 Налоги на совокупный доход 376, 4 Налог на имущество организаций 776, 6 Транспортный налог 66, 9 Налог на игорный бизнес 3, 0 Налоги, сборы и регулярные платежи за 8, 5 пользование природными ресурсами Государственная пошлина 13, 5 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 427, 8 в том числе: доходы от платных услуг 183, 2 доходы от продажи имущества 40, 1 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 049, 8 Дотация на выравнивание уровня 8 097, 3 бюджетной обеспеченности Дотация на сбалансированность 901, 2 Целевые федеральные субвенции и 6 051, 3 субсидии ИТОГО ДОХОДОВ 23 299, 7 Факт 2014 Первонач. Уточненный план 2015 Факт 2015 (млн. рублей) Исп. к уточн. плану 2015 8 315, 2 11 189, 8 11 076, 0 10 356, 5 93, 5% 1 301, 3 1 881, 0 1 754, 4 943, 7 53, 8% 2 821, 3 3059, 9 2 659, 8 2 796, 0 105, 1% 1 647, 0 3 200, 0 2 969, 9 92, 8% 1 155, 9 1 115, 2 1 128, 1 1 245, 3 110, 4% 378, 7 559, 5 399, 5 411, 8 103, 0% 886, 7 1 185, 7 1 745, 7 1 788, 1 102, 4% 98, 9 160, 0 149, 1 93, 1% 2, 8 3, 6 3, 0 83, 3% 9, 5 8, 7 10, 0 115, 0% 13, 1 889, 4 16, 3 948, 8 39, 6 611, 1 243% 64, 4% 235, 2 246, 6 207, 6 84, 1% 375, 4 350, 0 51, 9 14, 8% 15 153, 2 11 255, 2 15 182, 2 14 768, 9 92, 2% 7 732, 4 7 962, 0 100% 1 396, 1 407, 1 500, 5 100% 6 024, 7 2 886, 1 6 719, 7 6 306, 4 93, 8% 24 357, 8 23 393, 9 27 207, 2 25 736, 5 94, 5%
Межбюджетные трансферты местным бюджетам КБР в 2015 году Состав и структура межбюджетных трансфертов в 2015 году 10% - субсидии 82% - субвенции 1 % иные МБТ 7% - дотации (млн. рублей) Наименование показателя Факт 2014 Первонач. Уточненный план 2015 Факт 2015 Исп. к уточн. плану 2015 Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты 491, 1 892, 0 5 599, 8 496, 9 466, 6 5 869, 1 496, 9 1 214, 8 5 700, 1 479, 0 681, 5 5 648, 7 96, 3% 56, 0% 99, 0% 58, 3 25, 2 108, 6 98, 2 90, 4% ВСЕГО: 7 041, 2 6 857, 8 7 520, 4 6 907, 4 91, 8%
Крупнейшие налогоплательщики в республиканский бюджет КБР за 2015 год, млн. руб. 1. Кабардино-Балкарский филиал «Русгидро» 2. Министерство внутренних дел по КБР 3. Войсковая часть 31681 4. ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» 5. ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по КБР 6. ФГБОУ ВПО «КБГУ им. Х. М. Бербекова» 7. Управление ФСБ РФ по КБР 8. Управление МВД РФ по г. Нальчик 9. Кабардино-Балкарское отделение № 8631 Сбербанк России 10. Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа 522, 3 117, 0 102, 5 96, 7 89, 0 84, 3 83, 7 74, 0 67, 3 64, 3
Крупнейшие налогоплательщики в республиканский бюджет КБР за 2015 год, млн. руб. 11. Обособленное подразделение ОАО «Ростелеком» 12. Северо-Кавказская железная дорога – филиал РЖД 57, 3 55, 2 13. ООО «Каббалкгипс» 51, 5 14. ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» 15. ФГКУ «Управление вневедомственной охраны МВД по КБР» 16. ООО Трест «Ай-Би-Си Промстрой» 17. Кабардино-Балкарское ПАО Энергетики и электрификации 18. ПАО «Газпром газораспределение Нальчик» 19. Войсковая часть 3723 20. ПАО «Газпром» 49, 1 45, 3 42, 9 42, 4 40, 5 37, 3 34, 1
Исполнение налоговых доходов республиканского бюджета КБР за 2015 год (млн. рублей) НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Налог на прибыль Первонач. план 2015 Факт 2015 11 189, 8 10 356, 5 92, 5% 1 881, 0 943, 7 50, 1% 3059, 9 Наименование показателя Исп. к первонач. плану 2 796, 0 91, 3% 3 200, 0 2 969, 9 92, 8% 1 115, 2 1 245, 3 111, 7% 559, 5 411, 8 73, 6% 1 185, 7 1 788, 1 150, 8% 160, 0 149, 1 93, 1% 3, 6 3, 0 83, 3% Невыполнение связано с низкой собираемостью налога 8, 7 10, 0 115, 0% Невыполнение связано с численности животного мира НДФЛ Акцизы на алкогольную продукцию Акцизы на ГСМ Налоги на совокупный доход Налог на имущество организаций Транспортный налог Налог на игорный бизнес Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами Причины отклонений Невыполнение связано с экономическим кризисом и недополучением прибыли у хозяйствующих субъектов Связано с невыполнением прогноза социальноэкономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 -2017 годов в части размера фонда оплаты труда в связи с прошедшим сокращением федеральных служащих В связи с невыполнением прогнозного плана главного администратора дохода В связи с перевыполнением прогнозного плана главного администратора дохода В связи с принятием Закона КБР от 14. 11. 2014 года № 58 -РЗ с 1 января 2015 года "О внесении изменения в статью 2 Закона КБР "О налоговой ставке применении упрощенной системы налогообложения на территории КБР" Перевыполнение связано с отменой льгот в отношении автомобильных дорог сокращением
Исполнение доходной части республиканского бюджета КБР за 2015 год по видам доходов Структура доходов республиканского бюджета КБР (млн. рублей) Поступления по налоговым доходам по сравнению с 2014 годом увеличились на 24, 5% (2 040, 3 млн. рублей) и составили 10 356, 5 млн. рублей. Темп роста к 2014 г. - 124, 5%. Неналогов ые 2, 4% факт, налоги на совокупный доход, 411. 8 (103, 1%) план, налоги на совокупный доход, Налоговые 40, 2% Безвозмездные поступления 57, 4% факт 399. 5 факт, налог на прибыль, (53, 8%) 943. 6 план, налог на прибыль, 1, 754. 4 факт, акцизы на ГСМ, (110, 4%) 1, 245. 3 план, акцизы на ГСМ, 1, 128. 1 факт, налог на имущество, (101, 6%) план, налог на имущество, 1, 940. 1 1, 909. 3 факт, НДФЛ, (105, 1%) план, НДФЛ, 2, 795. 6 2, 659. 8 факт, акцизы на алкогольную продукцию, (92, 8%) 2, 969. 9 план, акцизы на алкогольную продукцию, 3, 200. 0 % исп. Наименьший объем исполнения по сравнению с годовыми назначениями сложился по налогу на прибыль – 53, 8% от годового плана. Недопоступление обусловлено сложившимися экономическими факторами, которые отразились на показателях прибыльности, вследствие чего снизились поступления по данному виду налога. Неналоговые доходы республиканского бюджета в 2015 году выполнены на 64, 4%. При годовом плане 948, 8 млн. рублей фактически поступило 611, 1 млн. рублей. Темп роста к прошлому году составил 68, 5%. Низкое исполнение связано с Невыполнением прогнозного плана приватизации имущества КБР на 2015 год.
Сведения о предоставленных налоговых льготах за 2015 год В соответствии с инвестиционными соглашениями предоставлены льготы по налогу на имущество на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более 5 лет. Инвестиционные соглашения по налоговым льготам Налоговые и страховые отчисления , млн. руб. Сумма предоставленной налоговой льготы*, млн. руб. за 2015 год ООО «Капитал-Инвест» Строительство линии по производству гипсокартона, строительного гипса (период: 2012 -2015 гг. ) ООО «Капитал-Инвест» Строительство современного автоматизированного кирпичного производства (период: 2012 -2016 гг. ) ООО «Севкаврентген-Д» Создание современной рентгеновской техники(период: 2012 -2015 гг. ) Объем выпадающих доходов за весь период за 2015 год** за весь период 8, 4 46, 6 5, 1 36, 8 6, 4 н/д 7, 7 н/д 6, 8 36, 1 1, 7 7, 8 14, 5 * - в соответствии с Законом КБР от 26. 07. 2010 № 57 -РЗ "О предоставлении льготы по налогу на имущество организаций и понижении ставки налога на прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности в КБР» ** - в 2015 году льгота по налогу на прибыль не предоставлялась.
Структура безвозмездных поступлений Безвозмездные поступления по республиканскому бюджету КБР составили 14 769, 0 млн. рублей при плане 15 182, 2 млн. рублей или 97, 3% • 8 462, 5 млн. рублей • 3 720, 8 млн. рублей Дотации 57, 3% Субсидии 25, 2% в том числе субвенции на: - оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 451, 6 млн. рублей; - обеспечение лекарственными препаратами детей-инвалидов – 105, 8 млн. рублей; - социальные выплаты безработным гражданам – 230, 8 млн. рублей; - государственную регистрацию актов гражданского состояния – 42, 4 млн. рублей. Субвенции 12, 2% • 1 799, 5 млн. рублей Прочие межбюджетные трансферты 5, 3% • 786, 1 млн. рублей
Динамика показателей исполнения собственных бюджетов субъектов СКФО, млн. руб. 2013 год Субъекты СКФО Доходы Расходы 2014 год Дефицит/ Доходы Расходы профицит 2015 год Р а с Дефицит/ Доходы х профицит о д ы Кабардино-Балкарская 23 299, 8 Республика 24 345, 0 -1 045, 2 24 357, 8 26 460, 9 -2 103, 1 25 736, 6 Карачаево-Черкесская 18 601, 5 Республика 18 616, 8 -15, 3 16 798, 4 18 906, 1 -2 107, 7 20 548, 3 Республика Дагестан 84 066, 6 -4 487, 3 84 167, 1 84 872, 0 -705, 0 84 119, 0 79 579, 3 2 8 6 7 9 , 5 2 1 1 8 4 , 5 8 7 4 4 0 , 1 2 5 -2 942, 9 -636, 3 -3 321, 1
Структура расходов республиканского бюджета КБР за 2015 год Уточненный план, Собственные расходы , Факт, Собственные расходы , 23, 320. 1 21, 047. 0 (млн. рублей) 1 уточненный план 1 факт Уточненный план, Целевые расходы за счет федеральных средств, Факт, Целевые расходы за счет федеральных средств, 8, 770. 1 7, 475. 1 Факт, Целевые расходы за счет доходов от платных услуг, Уточненный план, Целевые расходы за счет доходов от платных услуг, 246. 6 157. 3 РАСХОДЫ всего: • уточненный план 32 336, 7 • факт 28 679, 5 программные расходы • уточненный план 30 814, 0 • факт 27 300, 4 непрограммные расходы • уточненный план 1 522, 7 • факт 1 379, 1
Структура социально-значимых и первоочередных расходов республиканского бюджета КБР за 2015 год ОМС - платежи на неработающее население 3 550, 5 млн. руб. субсидии бюджетным учреждениям заработная плата и начисления 4 066, 2 млн. руб. Социально-значимые и первоочередные расходы в 2015 году составили 19 287, 7 млн. рублей или 67, 3% от общей суммы произведенных расходов (зарплата, матзатраты, содержание имущества)- 852, 8 млн. руб. уплата налогов – 137, 5 млн. руб. пособия по социальной помощи населению 3 403, 2 млн. руб. обслуживание государственного долга - 256, 1 млн. руб. межбюджетные трансферты 6 525, 3 млн. руб. в том числе: дотации районам 479, 1 млн. руб. субвенции на образование 5 382, 4 млн. руб. выплата стипендий 30, 7 млн. руб. медикаменты и продукты питания 217, 7 млн. руб. оплата коммунальных услуг и услуг связи – 247, 3 млн. руб.
Выплаты семьям с детьми из республиканского бюджета КБР Количество Ежемесячные компенсации многодетным семьям многодетных Количество Категория Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет Кол-во получателей Размер пособия, руб. 25 650 - на общих основаниях 110, 29 - одиноким матерям 220, 58 - на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 165, 44 - на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов многодетных семей, факт 2013, 8, 930 ЕДК многодетны м семьям, факт 2013, 168. 3 семей, факт 2014, 10, 510 ЕДК многодетны м семьям, факт 2014, 178. 3 семей, факт 2015, 10, 594 ЕДК многодетны м семьям, факт 2015, 162. 6 семей, план 2016, 11, 490 ЕДК многодетны м семьям, план 2016, 120. 5 165, 44 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 -х лет 9 310 - до 1, 5 лет по уходу за первым ребенком 362, 81 2 718, 35 - до 1, 5 лет по уходу за 2 -м и последующими детьми 5 436, 67 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом 632 1 451, 25 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего 12 9 839, 48 4466 3 149, 23 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 4 22 958, 78 Единовременное пособие при рождении тройни и более детей (на каждого ребенка) 3 50 000 Единовременное пособие при рождении ребенка Расходы республиканского бюджета КБР, млн. рублей Количество получателей (льготников или семей) Размер ежемесячной денежной компенсации в части оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, устанавливаемой в зависимости от общей площади жилого помещения, определяется гражданину индивидуально исходя из фактической площади жилого помещения по тарифам (ставкам), утвержденным уполномоченным исполнительным органом государственной власти КБР в области государственного регулирования тарифов и органами местного самоуправления.
Динамика расходов республиканского бюджета КБР на осуществление отдельных социальных выплат Количество ветеранов труда , факт 2013, 31, 321 ЕДВ ветеранам труда , факт 2013, 317. 1 Количество ветеранов Ежемесячные выплаты Количество ветеранов труда , факт 2014, 28, 315 труда , план 2015, 26, 772 2016, 25, 745 ЕДВ ветеранам труда , план труда , факт 2016, 315. 6 2014, 300. 7 ЕДВ ветеранам труда , факт 2015, 275. 2 ветеранам труда Ветеранам труда после установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" независимо от прекращения ими трудовой деятельности в 2015 году предоставлялась ежемесячная денежная выплата в размере 394 рублей в месяц. Ежемесячные выплаты труженикам тыла Расходы республиканского бюджета КБР, млн. рублей Количество получателей выплаты, человек Труженики тыла - лица, проработавшие в тылу в период с 22. 06. 1941 по 9. 05. 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. Труженикам тыла в 2015 году предоставлялась ежемесячная денежная выплата в размере 593 рублей в месяц. Количество труженник ов тыла, ЕДВ ЕДВ факт 2013, факт 2014, факт 2015, план 2016, труженник 5, 470 3, 509 2, 904 2, 392 ам тыла, факт 2013, 24. 2 ам тыла, факт 2014, 20. 8 ам тыла, факт 2015, 18. 6 ам тыла, план 2016, 20. 1 Расходы республиканского бюджета КБР, млн. рублей Количество получателей выплаты, человек
Динамика расходов республиканского бюджета КБР на осуществление отдельных социальных выплат Ежемесячные выплаты репрессированным и впоследствии реабилитированным гражданам Количество репрессиров анных, факт 2013, 178 ЕДВ репрессиро ванным, факт 2013, 346. 9 репрессиров анных, факт ЕДВ 2014, 13, 148 Количество репрессировванным, ЕДВ анных, факт репрессиро Количество план 2016, ЕДВ 2015, 12, 397 386. 7 ванным, репрессиров репрессиро факт 2014, анных, план ванным, 360. 3 2016, 12, 086 факт 2015, 352. 3 Жертвы политических репрессий - лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", иным ограничениям прав и свобод, и впоследствии реабилитированные, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеющие право на ежемесячную денежную выплату в размере 791 рублей в месяц. Ежемесячные выплаты сельским специалистам Расходы республиканского бюджета КБР, млн. рублей Количество получателей выплаты, человек Специалистам учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающим и работающим в сельской местности в 2015 году предоставлялась ежемесячная денежная выплата в размере 436 рубля в месяц. Численность сельских специалистов, ЕДВ ЕДВ факт 2014, факт 2015, Численност сельским 2, 519 2, 577 ЕДВ сельских специалиста сельским специалисто м, факт м, план Численность специалиста план 2016, 2013, 112. 2 2014, 113. 3 2016, 114. 9 сельских м, факт 2, 442 специалистов, 2015, 107. 5 факт 2013, 2, 400 Расходы республиканского бюджета КБР, млн. рублей Количество получателей выплаты, человек
Динамика и структура расходов республиканского бюджета КБР, млн. руб. 2013 год 2014 год 2015 год Факт Доля, % 24 344, 9 100, 0% 26 460, 9 100% 28 679, 5 100, 0% 1 234, 4 5, 1% 1 460, 7 5, 5% 1 470, 7 6, 3% 14, 4 0, 1% 14, 7 0, 1% 13, 0 0, 1% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 247, 6 5, 1% 581, 2 2, 2% 566, 4 1, 5% Национальная экономика 4 013, 2 16, 5% 4 177, 6 15, 8% 5 558, 6 12, 3% Жилищно-коммунальное хозяйство 632, 2 2, 6% 538, 5 2, 0% 400, 8 1, 1% Охрана окружающей среды 67, 1 0, 3% 69, 8 0, 3% 202, 6 0, 1% 7 456, 4 30, 6% 7 827, 0 29, 5% 7 446, 7 28, 1% 355, 1 1, 5% 566, 8 2, 1% 502, 3 1, 6% Здравоохранение 4 498, 2 18, 5% 5 319, 6 20, 1% 6 584, 2 24, 4% Социальная политика 3 517, 3 14, 5% 4 408, 7 16, 6% 4 349, 7 18, 4% Физическая культура и спорт 463, 6 1, 9% 475, 3 1, 8% 454, 8 0, 9% Средства массовой информации 274, 2 1, 1% 295, 3 1, 1% 299, 0 1, 2% Обслуживание государственного долга 123, 3 0, 5% 217, 2 0, 8% 256, 2 1, 9% Межбюджетные трансферты 447, 9 1, 8% 508, 6 1, 9% 574, 6 2, 1% РАСХОДЫ, всего Общегосударственные вопросы Национальная оборона Образование Культура, кинематография
Исполнение расходов республиканского бюджета КБР в 2015 году по разделам, подразделам (млн. рублей) Уточненный план 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе 01 02 функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 03 функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 04 функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 05 судебная система 01 06 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 07 обеспечение проведения выборов и референдумов 01 11 резервные фонды 01 13 другие общегосударственные вопросы 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, в том числе 02 03 мобилизационная и вневойсковая подготовка 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в том числе 03 09 защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10 обеспечение пожарной безопасности Факт Исп. 1 700, 0 1 470, 7 86, 5% 100, 8 100, 4 99, 6% 68, 0 66, 1 97, 2% 21, 4 100% 147, 7 136, 8 92, 7% 94, 9 91, 1 96% 22, 4 15, 0 21, 7 0, 0 96, 6% 0% 1 229, 8 1 033, 2 84% 13, 0 100% 597, 3 566, 4 94, 8% 355, 2 326, 8 92% 242, 1 239, 6 99%
Исполнение расходов республиканского бюджета КБР за 2015 год по разделам, подразделам (млн. рублей) Уточненный план 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, в том числе 04 01 общеэкономические вопросы 04 02 топливно-энергетический комплекс 04 04 воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 05 сельское хозяйство и рыболовство 04 06 водное хозяйство 04 07 лесное хозяйство 04 08 транспорт 04 09 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 10 связь и информатика 04 12 другие вопросы в области национальной экономики 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в том числе 05 01 жилищное хозяйство 05 02 коммунальное хозяйство 05 05 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 06 00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, в том числе 06 02 сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 03 охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 05 другие вопросы в области охраны окружающей среды Факт Исп. 6129, 5 144, 4 38, 9 18, 8 2 353, 3 230, 1 70, 8 355, 1 2 307, 0 47, 3 563, 9 903, 8 484, 0 389, 8 30, 0 204, 9 133, 7 5558, 6 117, 2 13, 8 18, 8 2 062, 4 166, 0 69, 8 295, 4 2 225, 2 44, 5 545, 4 400, 8 76, 0 306, 9 18, 0 202, 6 132, 8 90, 7% 81, 2% 35, 5% 100% 87, 6% 72, 2% 98, 6% 83, 2% 96, 5% 94, 2% 96, 7% 44, 3% 15, 7% 78, 7% 60, 1% 98, 9% 99, 4% 12, 0 11, 0 91, 8% 59, 2 58, 8 99, 2%
Исполнение расходов республиканского бюджета КБР за 2015 год по разделам, подразделам (млн. рублей) Уточненный план Факт Исп. 7 693, 6 7 446, 7 96, 8% 2 167, 6 07 01 дошкольное образование 4 796, 9 07 02 общее образование 459, 6 07 04 среднее профессиональное образование 07 05 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 11, 8 квалификации 2, 1 07 06 высшее и послевузовское профессиональное образование 131, 3 07 07 молодежная политика и оздоровление детей 3, 7 07 08 прикладные научные исследования в области образования 120, 6 07 09 другие вопросы в области образования 588, 5 08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ, в том числе 538, 3 08 01 культура 50, 3 08 04 другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 754, 3 09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, в том числе 1 204, 3 09 01 стационарная медицинская помощь 106, 6 09 02 амбулаторная помощь 145, 2 09 04 скорая медицинская помощь 40, 7 09 05 санаторно-оздоровительная помощь 09 06 заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 59, 6 донорской крови и её компонентов 6 298, 0 09 09 другие вопросы в области здравоохранения 6 512, 3 СПРАВОЧНО: расходы на здравоохранение за счет средств ОМС 2 151, 4 99, 2% 4 647, 8 462, 2 96, 9% 92, 7% 7, 0 59, 7% 1, 6 100, 5 2, 7 109, 5 502, 3 460, 2 42, 1 75, 8% 76, 5% 72, 6% 90, 8% 85, 3% 85, 5% 83, 7% 6 584, 2 1 101, 0 93, 1 42, 9 37, 7 84, 9% 91, 4% 87, 4% 94, 9% 92, 6% 51, 3 86% 5 258, 2 6 498, 9 83, 5% 99, 7% 07 00 ОБРАЗОВАНИЕ, в том числе
Исполнение расходов республиканского бюджета КБР за 2015 год по разделам, подразделам Уточненный план 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, в том числе 10 01 пенсионное обеспечение 10 02 социальное обслуживание населения 10 03 социальное обеспечение населения 10 04 охрана семьи и детства 10 06 другие вопросы в области социальной политики 11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, в том числе 11 02 массовый спорт 11 03 спорт высших достижений 11 05 другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, в том числе 12 01 телевидение и радиовещание 12 02 периодическая печать и издательства 12 04 другие вопросы в области СМИ 13 00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, в том числе 13 01 обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 14 00 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, в том числе 14 01 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 14 03 прочие межбюджетные трансферты общего характера Факт (млн. рублей) Исп. 4 904, 7 262, 9 778, 5 3 325, 3 369, 3 168, 7 4 349, 7 259, 8 685, 1 3 011, 8 236, 4 156, 7 88, 7% 98, 8% 88% 90, 6% 64% 92, 9% 609, 1 452, 5 143, 3 13, 3 454, 8 313, 9 127, 7 13, 1 74, 7% 69, 4% 89, 2% 98, 5% 324, 8 117, 2 181, 8 25, 8 299, 0 110, 0 164, 0 25, 0 92, 1% 93, 8% 90, 2% 97, 2% 310, 3 256, 2 82, 5% 602, 9 574, 6 95, 3% 497, 0 479, 1 96, 4% 106, 0 95, 5 90, 2%
Государственные программы КБР (млн. рублей) Наименование ГП Развитие образования в 1. КБР Первонач. утв. план 7 349, 0 Уточненный план Факт 7 225, 1 7 044, 6 Исполнение к первонач. утв. плану Причины отклонений (5% ) 95, 9% Развитие здравоохранения 5 711, 6 2. в КБР 7 358, 0 6 267, 7 109, 7% В части капитальных вложений уточнялся первоначальный план и осуществлялись расходы в рамках реализации соглашений о софинансировании мероприятий программы модернизации здравоохранения Социальная поддержка 3. населения КБР 4 043, 4 3 729, 1 91, 5% Неисполнение доходной части бюджета не позволило произвести кассовый расход представленных заявок на оплату расходов. 117, 7% Осуществлены кассовые расходы за счет федеральных субсидий на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе в объеме 182, 4 млн. рублей, бюджетные ассигнования по которым утверждены после принятия распоряжения Правительства РФ и поступления уведомления Минпромторга РФ. В части мероприятий в сфере дорожного хозяйства уточнялся первоначальный план и осуществлялись расходы на сумму неиспользованного остатка ассигнований дорожного фонда прошлых лет 216, 3% Осуществлены кассовые расходы за счет федеральных субсидий на господдержку сельского хозяйства, бюджетные ассигнования по которым утверждены по мере принятия распоряжений Правительства РФ и поступления уведомлений МСХ РФ Развитие транспортной 4. системы в КБР Развитие сельского хозяйства и регулирование 5. рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в КБР 4 075, 6 1 994, 9 993, 4 2 510, 4 2 471, 6 2 348, 6 2 149, 3
Государственные программы КБР (млн. рублей) Наименование ГП 6. Управление государственными финансами, госдолгом и межбюджетными отношениями в КБР 7. Защита населения и территории КБР от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 8. Экономическое развитие и инновационная экономика в КБР Первонач. утв. план 868, 0 408, 6 427, 1 Уточненный план Факт Исп. к перв. утв. плану 929, 2 798, 1 91, 9% 959, 4 743, 8 1 013, 1 1 010, 2 182% 99, 7% 9. Культура Кабардино. Балкарии 450, 7 10. Содействие занятости населения КБР 418, 5 388, 8 86, 3% 332, 0 376, 9 349, 3 105, 2% Причины отклонений (5% ) В части капитальных вложений уточнялся первоначальный план и осуществлялись расходы в рамках реализации соглашения о софинансировании мероприятий ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ» . Осуществлены кассовые расходы за счет федеральных субсидий на господдержку малого и среднего предпринимательства в объеме 140, 6 млн. рублей, бюджетные ассигнования по которым утверждены после принятия распоряжения Правительства РФ и поступления уведомлений МЭ РФ. Внесением изменений в "Закон о республиканском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" были сокращены бюджетные ассигнования. Финансирование осуществлено не в полном объеме в связи с недостаточностью денежных средств.
Государственные программы КБР (млн. рублей) Наименование ГП Информационное 11. общество Первонач. утв. план 575, 3 Уточненный план 603, 8 Факт 512, 3 Исп. к перв. утв. плану Причины отклонений (5% ) 89% В процессе исполнения бюджета утвержденные плановые ассигнования по подпрограмме "Поддержка и развитие СМИ, издательской деятельности" были просеквестированы. Не в полном объеме осуществлены расходы в связи с недостаточностью денежных средств В части капитальных вложений уточнялся первоначальный план и осуществлялись расходы в рамках реализации соглашения о софинансировании мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ» Развитие физической 12. культуры и спорта в КБР 437, 4 677, 4 535, 6 122, 4% Развитие мировой 13. юстиции 120, 3 123, 9 114, 3 95% Обеспечение населения 14. КБР услугами ЖКХ 262, 7 517, 8 91, 8 34, 9% Обеспечение населения 15. КБР жильем 351, 3 535, 3 317, 3 90, 3% Субсидии местным бюджетам на переселение из аварийного жилья перечислены на оплату выполненных объемов работ по муниципальным контрактам на приобретение (строительство) жилых помещений, т. е. под фактическую потребность Распоряжение Правительства КБР № 753 -рп о распределении в 2015 г. субсидий бюджетам МО на софинансирование социальных выплат молодым семьям принято 27. 11. 2015 г. Заявки на оплату расходов представлены 14. 12. 2015 г. В связи с недостаточностью денежных средств в конце финансового года для обеспечения софинансирования за счет республиканского бюджета федеральные субсидии на указанные цели в объеме 56, 2 млн. рублей не освоены
Государственные программы КБР (млн. рублей) Наименование ГП Охрана окружающей 16. среды в КБР Развитие лесного 17. хозяйства в КБР Первонач. утв. план 80, 1 79, 6 Уточненный план 198, 8 70, 8 Факт 135, 0 69, 8 Исп. к перв. утв. плану 168, 4% В части капитальных вложений уточнялся первоначальный план и осуществлялись расходы в рамках реализации соглашения о софинансировании мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса в РФ» 87, 7% Федеральные субвенции на переданные полномочия в области лесных отношений поступили и освоены в объеме, сокращенном на 7, 4 млн. рублей Развитие 18. промышленности и торговли в КБР 17, 1 35, 2 34, 8 203, 3% Энергоэффективность 19. и развитие энергетики в КБР 67, 3 47, 4 43, 5 64, 6% 35, 0 31, 6 30, 1 85, 7% 36, 6 39, 4 36, 6 100% Приоритетные 20. направления развития архивного дела в КБР Взаимодействие с общ. организациями и 21. институтами гражданского общества в КБР Причины отклонений (5% ) Осуществлены кассовые расходы в сумме 18, 8 млн. рублей на геологоразведочные работы по разработке ТЭО кондиций и переоценке запасов вольфрамово-молибденовых руд Тырныаузского месторождения, бюджетные ассигнования на которые предусмотрены при внесении изменений в закон о республиканском бюджете В связи с отказом от централизованных закупок резервных источников электроснабжения бюджетных учреждений, сокращены соответствующие бюджетные ассигнования в объеме 12, 3 млн. рублей В части аппарата были реализованы мероприятия по 10% сокращению бюджетных ассигнований
Государственные программы КБР (млн. рублей) Наименование ГП Управление государственным 22. имуществом КБР Развитие туристскорекреационного 23. комплекса в КБР 24. Доступная среда в КБР Повышение эффективности 25. реализации молодежной политики в КБР Профилактика правонарушений и укрепление 26. общественного порядка и общественной безопасности в КБР Первонач. утв. план 33, 9 Уточненный план 77, 9 Факт 69, 9 Исп. к перв. утв. плану Причины отклонений (5% ) 206, 2% В соответствии с распоряжением Правительства КБР от 15. 12. 2015 г. № 802 -рп осуществлен взнос в уставный капитал государственного предприятия КБР "Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г. " в объеме 46, 1 млн. рублей 97, 1 438, 3 392, 6 403, 9% В части капитальных вложений уточнялся первоначальный план и осуществлялись расходы в рамках реализации соглашения о софинансировании мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» 17, 1 75, 8 60, 5 352, 7% Уточнена роспись расходов на сумму средств, поступивших из федерального бюджета 19, 5 18, 9 11, 0 56% Не в полном объеме осуществлены расходы в связи с недостаточностью денежных средств 16, 1 15, 8 98, 3%
Государственная программа «Развитие образования в КБР на 2014 -2020 годы» Цель: обеспечение доступности качественного Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития КБР Ответственный исполнитель: Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР http: //edukbr. ru Уточненный план Факт Исп. 7 225, 1 7 044, 6 97, 5% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы в 2015 г. Наименование показателя 2 8 680, 9 руб. 6 049, 8 руб. 3 6 669, 3 руб. 4 2 4 12 12 10 100, 0 71, 0 63, 4 Доля учащихся, которым предоставлена возможность в получении качественного питания, % 68 83 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами допобразования, % 8 644, 0 руб. 82 Доступность дошкольного образования, % 4 3 35 9 106, 0 руб. 12 Факт Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % Бюджетные расходы на образование на 1 жителя КБР План 63, 0 58, 9 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, % 80, 0 99, 2 Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по ФГОС, % 53, 0 61, 0 Отношение средней зарплаты педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней зарплате в КБР, % 100
Государственная программа «Развитие здравоохранения в КБР до 2020 года» Цель: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения КБР Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения КБР http: //pravitelstvo. kbr. ru/oigv/minzdrav Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 7 358, 0 6 267, 7 85, 2% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы в 2015 г. Наименование показателя Факт Смертность от всех причин (на 1000 населения), чел. 8, 8 Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми), чел. Бюджетные расходы на здравоохранение на 1 жителя КБР План 6, 6 6, 8 Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения, чел. ) 11 9, 7 6, 4 9, 2 Отношение средней зарплаты врачей к средней зарплате по КБР, % 137 142, 6 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 74, 6 н/д Количество больных, которым оказана высокотехнологичная помощь, чел. 2870, 0 2959, 0 Охват санаторно-курортным лечением пациентов, % 17 83, 6 2, 67 2, 36 Смертность от ДТП (на 10 тыс. населения), чел. 7 642, 9 руб. 6 188, 7 руб. 5 236, 9 руб. 68 3 318, 7 руб. 4 404, 4 руб. 61 32 61 13 47 Объем стационарной медицинской помощи, число койко-дней на 1 жителя
Государственная программа «Социальная поддержка населения КБР на 2013 -2020 годы» Цели: создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; повышение доступности социального обслуживания населения КБР. Ответственный исполнитель: Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР http: //mintrudkbr. ru Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 4 043, 4 3 729, 1 92, 2% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы в 2015 г. Наименование показателя 4 492, 6 руб. 56 4 214, 1 руб. 4 094, 9 руб. 54 67 59 37 100 Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, % 24 13, 2 Доля многодетных семей с детьми – получателей единовременной адресной социальной помощи , % 27, 8 31, 5 Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме, % 5 129, 0 руб. 5 049, 1 руб. Факт Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, % Бюджетные расходы на социальную политику на 1 жителя КБР План 100 Соотношение средней зарплаты социальных работников со средней зарплатой в КБР, % 54 62, 5 Уровень удовлетворенности потребности пожилых граждан в социальном обслуживании, % 99, 5 100 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, ед. 390 402
Государственная программа «Развитие транспортной системы в КБР на годы» Цели: создание в КБР устойчиво функционирующей транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов. Ответственные исполнители: Госкомитет КБР по транспорту и связи http: //www. goskomtranskbr. ru/ Управление дорожного хозяйства КБР http: //mintranskbr. ru/ Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 2 510, 4 2 348, 6 93, 6% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы в 2015 г. Наименование показателя План Факт увеличение количества маршрутов, ед. 292 287 снижение числа раненых на транспорте, чел. 975 828 сокращение количества ДТП, ед. 728 716 2938, 6 закупка техники, работающей на газомоторном топливе с использованием субсидий из бюджетной системы РФ, ед. 80 135 количество пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1769 12 Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального значения в результате строительства новых автомобильных дорог 19, 9 увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, км 59 37
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в КБР на годы» Цели: устойчивое развитие сельских территорий; повышение конкурентоспособности с/х продукции на внутреннем и внешнем рынках; Воспроизводство и повышение эффективности использования в с/х земельных и других ресурсов, экологизация производства. Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства КБР http: //pravitelstvo. kbr. ru/oigv/minselhoz Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 2 471, 6 2 149, 3 87% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы в 2015 г. Наименование показателя 12, 1 1, 0 2, 4 1, 75 1, 89 Производство плодоовощных консервов, млн. условных банок 67 11, 6 Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, тыс. тонн 37 104 Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га 59 107 Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве, тыс. рублей 54 Факт Индекс производства продукции с/х в хозяйствах всех категорий, % к пред. году 56 План 149, 5 223, 5 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живой массе), тыс. тонн 101, 1 105, 1 Количество КФХ, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. 145 275 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м. 4, 39 5, 06
Государственная программа «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в КБР» Цели: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и совершенствование организации бюджетного процесса; эффективное управление госдолгом; совершенствование системы межбюджетных отношений Ответственный исполнитель: Министерство финансов КБР http: //pravitelstvo. kbr. ru/oigv/minfin Обслуживан ие госудрствен Обслуживан ного и ие муниципаль госудрствен ного долга, 56 ного и 54 2012 год, муниципаль 109. 9 ного долга, 2011 год, 36. 7 Обслуживан ие госудрствен ного и муниципаль ного долга, 2013 год, 143. 6 67 Уточненный план Факт Исп. 929, 2 798, 1 85, 9% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы в 2015 г. Наименование показателя Бюджетные расходы на обслуживание государственного долга на 1 жителя КБР Обслуживан ие госудрствен ного и муниципаль ного долга, 2014 год, 59 252. 7 Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Обслуживан ие госудрствен ного и муниципаль ного долга, 2015 год, 37 297. 4 Государственный долг КБР, % от налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Количество муниципальных районов и городских округов, в которых доля межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета (за исключением субвенций) превышает 30 процентов, ед. Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных районов и городских округов в расходах консолидированного бюджета КБР, % Качество финансового менеджмента главных администраторов средств республиканского бюджета КБР, средний балл План Факт <=100 66, 9 <=7 6 <=5 1, 13 75 89, 5
Государственная программа «Защита населения и территории КБР от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Цели: совершенствование функционирования подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в КБР Ответственный исполнитель: Главное управление МЧС России по КБР http: //07. mchs. gov. ru Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 959, 4 743, 8 77, 5% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы в 2015 г. Наименование показателя 67 60 55 95 85 Доля построенных объектов гражданской обороны (специализированных складских помещений) по отношению к необходимому количеству, % 54 70 Эффективность мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, % 56 75 Уровень оснащения оборудованием и инструментом для проведения аварийно-спасательных работ, % 37 Факт Уровень подготовки населения в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, % 59 План 35 35 Процент имеющегося оборудования и снаряжения от необходимого для организации работы спасательных постов, % 80 0 Процент создания системы общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах, % 80 0 Процент охвата населения системой централизованного оповещения на базе комплекса П -166, % 100 30
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в КБР» Цели: достижение высокого экономического роста КБР, основанного на модернизации экономики, внедрении инноваций, формировании благоприятной инвестиционной среды, повышении темпов развития малого и среднего бизнеса; повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития КБР http: //economykbr. ru Уточненный план Факт Исп. 1013, 1 1010, 2 99, 7% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы в 2015 г. Наименование показателя 5 012, 4 руб. 54 67 59 37 132 0, 38 0, 26 Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета КБР, млрд. рублей 13, 8 14, 8 8, 3 10, 1 Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, тыс. рублей 4 672, 2 руб. 4 860, 2 руб. 125, 8 Уровень безработицы в среднем за год, % 6 452, 3 руб. Факт Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП, тыс. рублей 5 708, 5 руб. План Валовый региональный продукт, млрд. рублей Бюджетные расходы на национальную экономику на 1 жителя КБР 56 Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей 15, 7 18, 7, 7 Число занятых в сфере малого предпр. по отношению к общему числу занятых в экономике КБР; % 33, 5 35, 9 Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку в рамках софинансирования муниципальных программ развития и поддержки МСП, ед. 134 179
Государственная программа «Культура Кабардино-Балкарии» Цели: сохранение культурной самобытности и приумножение культурного потенциала народов, проживающих в КБР; пополнение, изучение, популяризация музейных фондов; создание условий для сохранения и развития потенциала театрального, музыкального, хореографического и других видов искусств; качественного предоставления дополнительного художественного образования. 659, 4 руб. 583, 0 руб. 499, 5 руб. 54 413, 4 руб. 67 59 Факт Исп. 418, 5 388, 8 92, 9% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы в 2015 г. 37 Наименование показателя План Факт 78 78 соотношение среднемесячной начисленной зарплаты работников государственных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной зарплате по экономике в субъекте, % Бюджетные расходы на культуру и кинематографию на 1 жителя КБР 362, 3 руб. Уточненный план уровень удовлетворенности граждан КБР качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % Ответственный исполнитель: Министерство культуры КБР http: //mkkbr. ru 56 Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей 64, 4 69, 1 количество посещений государственных музеев, тыс. человек 255 количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства, человек 7800 8314 40 40 16595 36949 увеличение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов, человек комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих из республиканского и федерального бюджета, ед.
Государственная программа «Содействие занятости населения КБР» на 2013 -2020 годы Цель: поддержание социальной стабильности в обществе, создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. Ответственный исполнитель: Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР http: //mintrudkbr. ru Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 376, 9 349, 3 92, 7% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы в 2015 г. Наименование показателя План Факт 9, 2 10, 1 2, 3 2 Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности, % 30 35, 2 Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, человек 108 111 Удельный вес безработных граждан, получающих пособие по безработице, в численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения (в среднегодовом исчислении), % 85, 5 86, 3 Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднем за год), человек 3, 1 2, 9 Уровень общей безработицы (в среднем за год), % Уровень регистрируемой безработицы (в среднем за год), % 56 54 67 59
Государственная программа КБР «Информационное общество» на 2013 -2018 годы Цели: повышение качества жизни граждан, совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития КБР http: //economykbr. ru Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 603, 8 512, 3 84, 8% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы в 2015 г. Наименование показателя 37 100 69, 2 100 Объем оригинального вещания, часы (норматив вещания в сутки) 59 100 Доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» , в том числе на базе МФЦ, % 67 100 Доля регламентированных государственных услуг, % 54 Факт Общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного управления, % 56 План 168 Количество наименований литературы, издаваемых по государственному заказу, ед. 81 71 Общий разовый тираж республиканских периодических изданий, тыс. экз. 48 33 Доля населения КБР, пользующегося преимуществами получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % 45 47
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 -2020 годы Цели: пропаганда физической культуры и спорта среди населения; подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса; развитие материально-технической базы спорта. Ответственный исполнитель: Министерство спорта КБР минспорткбр. рф Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 677, 4 535, 6 79, 1% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы за 2015 г. Наименование показателя План Факт 10 12 уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности, % 26, 1 31, 8 количество спортсменов КБР - членов сборных команд РФ, человек 140 104 количество присвоенных спортивных званий «кандидат в мастера спорта» в год, человек 390 466 доля граждан, систематически занимающихся физ. культурой и спортом, в общей численности населения, % 31, 7 доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общей численности учащихся, систематически занимающихся физ. культурой и спортом, % 15 15 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физ. культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан, % 6, 8 1, 0 количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов, ед. Бюджетные расходы на физическую культуру и спорт на 1 жителя КБР Физическая культура и Физическая спорт, 2011 спорт, 2013 спорт, 2014 спорт, 2015 59 37 культура и 56 54 год, 545. 0 год, 539. 8 год, 552. 9 год, 527. 9 67 спорт, 2012 год, 328. 9 Физическая культура и спорт
Государственная программа «Обеспечение населения КБР услугами ЖКХ» на 2013 -2020 годы Цели: переселение граждан из аварийного жилищного фонда; повышение качества реформирования ЖКХ; реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 517, 8 91, 8 17, 7% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы в 2015 г. Ответственный исполнитель: Министерство строительства и ЖКХ КБР http: //www. stroykomplekskbr. ru Наименование показателя План Факт 782 433 ликвидация аварийного жилищного фонда, кв. метр 9356, 2 9154, 3 проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, кв. метр 127088 0 Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в жилых домах на территории КБР, % 100 99, 9 Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории КБР, % 100 22, 2 переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда, человек Бюджетные расходы на ЖКХ на 1 жителя КБР и ранг КБР в РФ 736, 1 руб. 687, 2 руб. 626, 5 руб. 605, 8 руб. 465, 3 руб. 56 54 67 59 37
Государственная программа «Обеспечение населения КБР жильем» на 2013 -2020 годы Цели: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; переселение граждан из аварийного жилищного фонда; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Ответственный исполнитель: Министерство строительства и ЖКХ КБР http: //www. stroykomplekskbr. ru Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 535, 3 317, 3 59, 3% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы в 2015 г. Наименование показателя План Факт 409, 7 375, 0 Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов, ед. 1200 1167 Уровень обеспеченности населения жильем, кв. м/на человека 19, 1 19, 2 47 30 29 29 145 82 Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м. 56 54 67 59 37 Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов, обеспеченных жильем, человек Количество участников ВОВ обеспеченных жильем, человек Число детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда для детей-сирот, человек
Государственная программа «Развитие мировой юстиции в КБР» на 2014 -2021 годы Цели: обеспечение деятельности мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике. Ответственный исполнитель: Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР http: //kbr. msudrf. ru Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 123, 9 114, 3 92, 2% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы в 2015 г. Наименование показателя 67 59 37 92 92 Количество рабочих мест мировых судей с обеспечением доступа к сети Интернет, к справочно -правовой системе, а также обеспеченных функционирующими персональными официальными интернет-сайтами (не менее), ед. 54 Факт Количество рабочих мест работников аппаратов мировых судей (помощник мирового судьи, секретарь судебного заседания), обеспеченных доступом к системе СМС-извещения участников судопроизводства (не менее), ед. 56 План 46 46 Количество направленных на повышение квалификации (переподготовку) мировых судей, работников Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики (не менее), ед. 20 27 Количество рабочих мест мировых судей и работников их аппаратов, обеспеченных мебелью и оргтехникой в соответствии с нормативами (не менее), ед. 184
Государственная программа «Охрана окружающей среды в КБР» на 2013 -2020 годы Цели: повышение защищенности окружающей среды от негативных природных явлений и антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и окружающей среды Ответственный исполнитель: Министерство природных ресурсов и экологии КБР http: //pravitelstvo. kbr. ru/oigv/minprirod Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 198, 8 135, 0 67, 9% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы Наименование показателя 54 72, 9 руб. 57, 0 руб. 67 78, 1 руб. 59 81, 2 руб. 37 45000 4500 1000 44, 5 49, 1 Доля фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи, % 56 3000 количество участников олимпиад, конкурсов экологического направления, человек 235, 2 руб. Факт численность взрослого населения, участвующего в экологических акциях, субботниках, человек Бюджетные расходы на охрану окружающей среды на 1 жителя КБР План 14, 2 25 Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории КБР, % 35, 4 Протяженность установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, км. 151, 5 1173, 2 Доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство в общей площади охотничий угодий КБР, %
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в КБР» на 2013 -2020 годы Цель: повышение использования, охраны, воспроизводства лесов. эффективности защиты и Ответственный исполнитель: Министерство природных ресурсов и экологии КБР http: //pravitelstvo. kbr. ru/oigv/minprirod Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 70, 8 69, 8 98, 6% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы Наименование показателя 37 36, 05 16, 6 28, 8 25, 9 Мониторинг пожарной опасности в лесах, га 59 15, 4 Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, % 67 15, 3 Объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда , руб. на га 54 Факт Лесистость территории КБР, % 56 План 194719 80 80 64, 73 64, 59 2, 3 Посадка леса, га Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % Средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %
Государственная программа «Развитие промышленности и торговли КБР» на 2013 -2020 годы Цели: формирование и проведение промышленной и инновационной политики, направленной на производство импортозамещающей продукции; развитие отраслей промышленности; создание в КБР современной торговой инфраструктуры. Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 35, 2 34, 8 98, 9% Ответственный исполнитель: Министерство промышленности и торговли КБР http: //minpromtorg-kbr. ru Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы Наименование показателя План Факт Объем отгруженных товаров собственного производства, млрд. рублей 13, 6 9, 4 Индекс промышленного производства, % 103 105 5, 9 4, 2 19, 1 16, 7 20 20 107, 5 95, 5 62 62 Количество работающих в отрасли, тыс. человек Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей 56 54 67 59 37 Доля инновационной продукции в общем объеме продукции, % Рост оборота розничной торговли в КБР, % Уровень загрузки производственных мощностей, %
Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в КБР» на 2013 -2020 годы Цели: переход КБР на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы КБР Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 47, 4 43, 5 91, 8% Ответственный исполнитель: Госкомитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору http: //www. gketkbr. ru Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы Наименование показателя 67 59 37 2549 Оснащенность тепловыми счетчиками в бюджетной сфере, ед. 54 Факт Оснащенность электрическими счетчиками в бюджетной сфере, ед. 56 План 856 507 Оснащенность счетчиками газа в бюджетной сфере, ед. 320 Оснащенность счетчиками воды в бюджетной сфере, ед. 776
Государственная программа «Приоритетные направления архивного дела в КБР» на 2014 -2018 годы Цели: создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда КБР в интересах граждан Ответственный исполнитель: Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР http: //pravitelstvo. kbr. ru/oigv/uvigodn Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 31, 6 30, 1 95, 3% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы Наименование показателя 55 70 68, 8 2, 5 2, 7 Создание учетных баз данных, фонд 67 10 Восстановление угасающих тестов, тыс. листов 37 3, 5 Увеличение количества отреставрированных архивных документов, тыс. листов 59 5 Создание электронного архива документов, тыс. листов 54 Факт Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, % 56 План 200 183 Издание сборников документов, ед. 1 1 7, 5 5, 4 1000 - 40 40, 5 Количество документов, поступивших на госхранение от организаций и граждан, тыс. ед. Количество документов Архивного фонда КБР из региональных, федеральных и зарубежных архивов, документ Проверка наличия и сохранности документов, тыс. ед. хранения
Государственная программа «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в КБР» на 2016 - 2020 годы Цели: укрепление единства многонационального народа РФ; формирование условий для укрепления и развития в КБ гражданского общества, повышения качества и объемов продукции, работ и услуг, выполняемых НКО. Ответственный исполнитель: Министерство http: //pravitelstvo. kbr. ru/oigv/uvigodn Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 39, 4 36, 6 93% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы Наименование показателя 67 85 63, 3 60 75 Привлечение членов казачьих обществ к государственной и иной службе, человек 37 0, 3 Количество мероприятий с участием религиозных деятелей и религиоведов, ед. 59 0, 3 Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, % 54 Факт Число работников некоммерческих организаций, % от числа экономически активного населения 56 План 313 Численность населения, охваченного информационно-аналитическими и методическими мероприятиями (конференции, "круглые столы", семинары, диспуты и др. ), чел. 7900 9500 Число соотечественников, посетивших КБР при содействии органов государственной власти КБР, человек 70 221 Число студентов-соотечественников, обучающихся в вузах КБР, охваченных мероприятиями по адаптации, человек 140 65
Государственная программа «Управление государственным имуществом КБР» Цели: создание условий для эффективного Объем Уточненный Факт Исп. управления государственным имуществом КБР, финансирования план необходимым для государственных функций органам по государственной власти КБР и отчуждения республиканского программе, имущества, востребованного в коммерческом 89, 8% 77, 9 69, 9 млн. рублей обороте; обеспечение доходов республиканского бюджета от использования госимущества КБР Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы Ответственный исполнитель: Министерство земельных и имущественных отношений http: //pravitelstvo. kbr. ru/oigv/minimush Наименование показателя 67 37 40 45 37 37 15 15 доля государственных предприятий КБР, в отношении которых проведена проверка использования имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, по отношению к общему числу предприятий, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, % 59 поступления в республиканский бюджет КБР доходов от управления государственным имуществом КБР, млн. рублей сокращение количества государственных унитарных предприятий КБР, ед. 54 Факт сокращение количества акционерных обществ с долей КБР в уставном капитале, ед. 56 План 90 100 доля государственных предприятий КБР и акционерных обществ с долей КБР в уставном капитале, в отношении которых проведен анализ эффективности хозяйственной деятельности, по отношению к общему числу организаций, осуществляющих ФХД, % 80 100 удельный вес земельных участков, вовлеченных в коммерческий оборот, к общему числу земельных участков, находящихся в государственной собственности КБР, % 49 50
Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса в КБР» на 2013 -2020 годы Цели: создание в КБР высокоэффективного и конкурентоспосбного современного туристскорекреационного комплекса, предоставляющего широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в разнообразных услугах Ответственный исполнитель: Министерство курортов и туризма КБР http: //pravitelstvo. kbr. ru/oigv/minturizm Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 438, 3 392, 6 89, 6% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы Наименование показателя 70 4, 7 4, 6 11 11 протяженность горнолыжных трасс, км 37 80 количество канатных дорог (гондольных, кресельных, бугельных), ед. 59 210 численность занятых в сфере туризма, тыс. человек 67 150 количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик, тыс. человек 54 Факт количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье, тыс. человек 56 План 28, 8 35 количество туристов, посетивших КБР в течение года, тыс. человек 300 количество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов, тыс. койко-мест 15, 2 15, 3 доля туризма в консолидированном бюджете КБР, % 2, 4 2, 3
Государственная программа «Доступная среда в КБР» Цели: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в КБР Ответственный исполнитель: Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР http: //mintrudkbr. ru Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 75, 8 60, 5 79, 8% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы Наименование показателя 54 67 55 1 3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, % 56 44, 6 Принятие нормативных правовых актов КБР о порядке обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, ед. 37 Факт Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, % 59 План 6 15 Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, % 96 98 27, 3 41 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, %
Государственная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР» Цели: создание комплексной системы реализации государственной молодежной политики, направленной на социализацию и самореализацию молодежи; создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи в КБР Ответственный исполнитель: Министерство образования, науки и по делам молодежной политики http: //www. edukbr. ru Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 18, 9 11, 0 57, 9% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы Наименование показателя 59 37 114, 5 400 35400 количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных, шт. 67 25 число участников военно-спортивных мероприятий, человек 54 Факт общий охват молодежи, мероприятиями программы, тыс. человек 56 План 50 62 число граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Кабардино-Балкарской Республике, % 10 94, 3 количество историко-патриотических, героикопатриотических и военно-патриотических музеев, шт. 76 87 число подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, человек 0 333
Государственная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в КБР» на 2013 -2020 годы Цели: формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, противодействие коррупции, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Ответственный исполнитель: Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР http: //www. edukbr. ru/ Объем финансирования по государственной программе, млн. рублей Уточненный план Факт Исп. 16, 1 15, 8 98, 3% Отдельные показатели (индикаторы) реализации государственной программы Наименование показателя План Факт 8802 8647 количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, ед. 217 177 удельный вес преступлений, совершенных судимыми лицами в общем числе преступлений, % 26 17, 5 количество преступлений экстремистской направленности, ед. 12 22 уменьшение доли жителей КБР, имеющих опыт столкновения с коррупцией (вымогательством) в течение последнего года, % 51 50, 6 увеличение доли общеобразовательных организаций КБР, внедривших элементы антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы, % 20 53 количество сообщений с угрозами террористического характера, ед. 0 2 количество зарегистрированных преступлений, ед. Бюджетные расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 1 жителя КБР 1 887, 5 руб. 1 451, 3 руб. 56 54 1 452, 4 руб. 67 59 676, 1 руб. 37 657, 4 руб.
Исполнение «майских» указов Президента РФ от 7 мая 2012 года (млн. руб. ) Указы Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (увеличение з/п педагогам, врачам, медперсоналу, соцработникам) № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» (формирование здорового образа жизни, повышение квалификации медкадров, модернизация наркологической службы) № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждения) № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ликвидация аварийного жилищного фонда, улучшение качества услуг ЖКХ) № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (МФЦ, предоставление госуслуг в электронном виде, межведомственный электронный документооборот) № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» (меры по предупреждению межнациональных конфликтов) № 606 «О мерах по реализации демографической политики РФ» (создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью) ИТОГО План Факт Исп. 548, 8 551, 6 101% 442, 7 352, 5 80% 117, 9 116, 8 99% 466, 9 86, 1 18% 281, 9 214, 5 76% 15, 9 13, 9 87% 0, 7 100% 1 874, 8 1 336, 1 71%
Достижение целевых индикаторов «дорожных карт» по заработной плате в 2015 г. (Указ № 597) С 2015 года, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14. 09. 2015 № 973, для оценки исполнения индикативных показателей используется среднемесячная начисленная зарплата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которая составила по КБР 17 608, 9 рублей. Целевой ориентир Средняя зарплата, рублей О Б Р А З ОВ А Н И Е Педагогические работники общего образования 100% (от средней з/п по КБР) Педагогические работники дошкольного образования 100% (от средней з/п в сфере общего образования в КБР) Педагогические работники учреждений дополнительного 80% образования (от средней з/п учителей в КБР) Педагогические работники начального и среднего 85% профессионального образования (от средней з/п по КБР) Педагогические работники учреждений, оказывающих услуги детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 100% (от средней з/п по КБР) З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е Врачи (от средней з/п по КБР) 137% Средний медицинский персонал (от средней з/п по КБР) 79, 3% Младший медицинский персонал (от средней з/п по КБР) 52, 4% С О Ц И А Л Ь Н А Я З А Щ И Т А Социальные работники (от средней з/п по КБР) 54% Работники сферы культуры (от средней з/п по КБР) К У Л Ь Т У Р А 64, 4% 20 642 17 760 17 802 18 260 22 999 Исполнение "дорожной карты» относительно установленного соотношения 117, 2% (превышение на 17, 2%) 99, 3% (не достигнуто на 0, 7%) 85, 0% (превышение на 4, 9%) 103, 7% (превышение на 18, 7%) 130, 6% (превышение на 30, 6%) 28 258 160, 5% (превышение на 23, 5%) 16 390 93, 1% (превышение на 13, 8%) 11 278 64, 0% (превышение на 11, 6%) 12 810 72, 7% (превышение на 18, 7%) 14 771 83, 9% (превышение на 19, 5%) СПРАВОЧНО: среднемесячная начисленная зарплата по КБР - 20 562, 1 рублей в органах государственной власти КБР – 31 431, 0 рублей
Сколько денег из республиканского бюджета КБР направлено на социально-значимые объекты капитального строительства в 2015 году Строительство перинатального центра на 130 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену, г. о. Нальчик Факт - 195, 3 млн. рублей Объем расходов на республиканскую адресную инвестиционную программу за 2015 год Прочие 65, 5 млн. рублей Энергетика 11, 0 млн. рублей Жилищное строительство 1, 3 млн. рублей Водное хозяйство и охрана окружающей среды 44, 6 млн. рублей Газоснабжение 1, 2 млн. рублей Реконструкция хирургического корпуса ГБУЗ «РКБ» , г. о. Нальчик Факт – 54, 8 млн. рублей Здравоохранение 271, 9 млн. рублей Факт, всего 871, 1 млн. рублей Водоснабжение и водоотведение 55, 5 млн. рублей Культура 21, 6 млн. рублей Образование 150, 7 млн. рублей Физическая культура и спорт 56, 3 млн. рублей Строительство центральной районной больницы, с. п. Анзорей Факт- 14, 0 млн. рублей
Сколько денег из республиканского бюджета КБР направлено на социально-значимые объекты капитального строительства в 2015 году Строительство Республиканского дворца детского творчества «Солнечный город» , г. о. Нальчик Факт- 48, 2 млн. рублей Строительство школы на 320 мест, с. п. Верхняя Жемтала Факт – 21, 8 млн. рублей Реконструкция Республиканского дворца творчества детей и молодежи, г. о. Нальчик Факт – 21, 9 млн. рублей Строительство общеобразовательной школы, с. п. Нартан Факт – 14, 1 млн. рублей Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест, с. п. Кишпек Факт- 22, 9 млн. рублей Строительство дошкольного образовательного учреждения на 80 мест, г. п. Майский Факт – 11, 4 млн. рублей
Сколько денег из республиканского бюджета КБР направлено на социально-значимые объекты капитального строительства в 2015 году Реконструкция Дворца культуры курортов «Нальчик» , г. о. Нальчик Факт - 4, 9 млн. рублей Строительство самотечного водопровода, с. п. Ташлы-Тала Факт – 9, 4 млн. рублей Реконструкция музыкального театра, г. о. Нальчик Факт- 16, 6 млн. рублей Строительство Зольского группового водопровода Факт – 23, 7 млн. рублей Строительство канатной дороги на гору Эльбрус Факт- 131, 1 млн. рублей Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол Факт – 24, 2 млн. рублей
Сколько денег из республиканского бюджета КБР направлено на социально-значимые объекты капитального строительства в 2015 году Строительство спорткомплекса берегоукрепительного сооружения по ул. Балкарская-Ленина, на р. Жемтала г. о. Нальчик Факт- 20, 3 млн. рублей Факт- 15, 0 млн. рублей Электроснабжение Национального театрального центра «Дворец театров» и Республиканского дворца детского творчества Факт – 11, 1 млн. рублей Создание сети физкультурнооздоровительных комплексов в 13 населенных пунктах Факт – 16, 8 млн. рублей Строительство физкультурнооздоровительных комплексов в с. п. Анзорей, Нартан Факт – 23, 4 млн. рублей Строительство мини-футбольных полей в с. п. Нартан, Аушигер, Бедык, Верхний Баксан Факт – 0, 4 млн. рублей
Государственный долг КБР Государственный долг Государственные гарантии (условные обязательства) Государственные заимствования (прямой долг) Банковские кредиты Бюджетные кредиты Информация об объеме государственного долга Кабардино-Балкарской Республики за 2015 год Отчетный период на 1 января 2015 на 1 апреля 2015 на 1 июля 2015 на 1 октября 2015 на 1 января 2016 Бюджетные кредиты доля в Сумма общем объеме 2 022, 1 30, 9% 3 522, 1 47, 3% 3 484, 7 54, 3% 3 484, 7 57, 1% 3 398, 4 46, 3% Банковские кредиты доля в Сумма общем объеме 4 100, 0 62, 7% 3 500, 0 47, 0% 2 513, 0 39, 1% 2 193, 0 36, 0% 3 520, 0 48, 0% (млн. рублей) Государственные гарантии доля в Сумма общем объеме 421, 3 6, 4% 421, 3 5, 7% 421, 3 6, 6% 421, 3 6, 9% 421, 3 5, 7% Итого ГОСДОЛГ 6 543, 4 7 443, 4 6 418, 9 6 098, 9 7 339, 7 По итогам 2015 г. соблюдены ограничения и требования по объему госдолга (нет превышения к объему собственных доходов КБР), а расходы на обслуживание госдолга не превысили 15% расходов республиканского бюджета (за исключением субвенций)
Государственный долг КБР Государственные гарантии 0, 4 млрд. руб. (6%) Банковские кредиты 3, 5 млрд. руб. (48%) Объем и структура государственного долга КБР за 2015 год, млрд. рублей Бюджетные кредиты 3, 4 млрд. руб. (46%) Динамика государственного долга КБР, млрд. рублей Series 1, Предельный объем на 01. 2017, 11. 2 на 01. 2018, 11. 5 на 01. 2019, 10. 3 Series 1, Факт 2015, Series 1, Факт 2014, 7. 3 Series 1, Факт 2013, 6. 5 Series 1, Факт 2012, 4. 8 3. 8 Series 1, Факт 2011, 1. 9
Долговая карта субъектов СКФО за 2015 год Справочно: 4 4 68 3 53 7 77 34, 6 57 2 РФ - 2 318, 3 СКФО – 82, 1 5 РФ - 16, 1 СКФО - 8, 5 12, 4 5, 3 5, 5 7, 3 3, 2 71 1 52 6 11, 2 8, 5 74 Объем госдолга, млрд. руб. 9, 1 6, 9 4, 0 12, 9 Объем госдолга на душу населения, тыс. руб. /чел. 17, 0 Ранги по объему госдолга на душу населения по СКФО и РФ 5, 7
Кабардино-Балкарская Республика в федеральных рейтингах Минфина РФ I. Мониторинг оценки качества управления региональными финансами Качество управления 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Высокое Надлежащее II группа Низкое III группа III группа II. Рейтинг открытости бюджетных данных Ранг (место) 2014 год 2015 год по Российской Федерации 76 48 по Северо-Кавказскому федеральному округу 3 2
Конкурс проектов по интересному и понятному представлению бюджетной информации «Бюджет для граждан» в 2015 году Первый республиканский конкурс проектов: поступило 14 заявок по 5 номинациям; кол-во конкурсантов - 22 человека Третий федеральный конкурс проектов: поступило 119 заявок по 7 номинациям. В числе победителей - 3 проекта из КБР Электронный каталог конкурсных работ КБР www. pravitelstvo. kbr. ru/oigv/minfin/byudzhet_dlya_grazhdan. php
Официальные информационные ресурсы Министерство финансов РФ www. minfin. ru Федеральное казначейство www. roskazna. ru Федеральная налоговая служба www. nalog. ru Электронный бюджет www. budget. gov. ru Открытый бюджет www. budget 4 me. ru Открытое Правительство РФ www. budget. open. gov. ru Портал государственных услуг www. gosuslugi. ru Портал государственных учреждений www. bus. gov. ru Портал Правительства КБР www. pravitelstvokbr. ru Министерство финансов КБР www. pravitelstvokbr. ru/oigv/minfin
Публичные слушания по итогам исполнения республиканского бюджета КБР за 2015 год 24 мая 2016 года в 11 -00 ч. в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики состоялись публичные слушания на тему: "Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2015» . С материалами к годовому отчету можно ознакомиться на сайте Минфина КБР по адресу: http: //pravitelstvo. kbr. ru/oigv/minfin/npi/proekty_normativnyh_i_pravovyh_akt ov. php Проект закона КБР (30. 03. 2016) "Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2015 год" и материалы к нему. Информационная брошюра «Бюджет для граждан» , разработанная на основе проекта Закона КБР «Об исполнении республиканского бюджета КБР за 2015 год» расположена по адресу: http: //pravitelstvo. kbr. ru/oigv/minfin/byudzhet_dlya_grazhdan. php. Замечания и предложения к законопроекту, а также заявки на участие в очных публичных слушаниях от граждан, организаций, государственных и муниципальных органов направляются в Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 55. Контактный телефон: (8662) 42 -64 -60.
Контактная информация 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 2 а 8(8662) 42 -08 -66, факс 8(8662) 47 -35 -58 www. pravitelstvokbr. ru/oigv/minfin www. facebook. com/minfinkbr www. youtube. com/user/minfinkbr minfin@kbr. ru; minfinkbr@bk. ru www. instagram. com/minfinkbr График работы Минфина КБР: пн-пт. 9: 00 -18: 00 Личный прием граждан: пт 15. 00 -17. 00