МИНОБРНАУКИ РОССИИ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Факультет физической культуры, спорта и туризма Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА на тему: «Разработка мероприятий по открытию филиала ООО «Магазин горящих путевок» в г. Донской Тульской области» Разработал: студент гр. 960471 Колодкина М. К. Научный руководитель: доцент Малафий А. С.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Цель дипломной работы – разработка мероприятий по открытию филиала ООО «Магазин горящих путевок» в г. Донской Тульской области. Задачи ВКР: ØРассмотреть теоретические основы открытия филиала турфирмы; ØПроанализировать деятельность ООО «Магазин горящих путевок» ; ØДетально разработать этапы открытия нового филиала; ØДать оценку эффективности разработанных решений.
Теоретические основы СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЭТАПОВ открытия турфирмы ОТКРЫТИЯ ТУРФИРМЫ Наименование проекта Обзорный Организационно- раздел правовая форма Степень успешности проекта Описание предприятия Описание услуг Поиск офиса Ремонт в офисе Анализ рынка Приобретение мебели Поиск персонала Производственны Выбор маршрутов и й план направлений путёвок Рекламная кампания Аренда помещения План сбыта под офис Оборудование Персонал Финансовый план, стоимость: Реклама 3
Открытие туристической фирмы. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ Производственная часть ОТКРЫТИЯ ТУРФИРМЫ Регистрация юридического лица Организационные вопросы Получение сертификата соответствия Выбор услуг для предоставления Вступление в туристическую Маркетинг и сбыт сеть Реклама (наружная, интернет, СМИ) Площадь помещения Оборудование Помещение Интерьер 4
ДОЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ И СЕТЕВЫХ ТУРАГЕНТСТВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТУРУСЛУГ Независимые агентства Сетевые агентства 30 % 70 % 5
СОСТАВ СЕТИ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЁВОК 6
ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА КОМПАНИИ» ООО «Сеть Магазинов Горящих Путёвок» Отдел Служба рекламы и поддержки продвижения туристов за бренда рубежом Отдел Юридический франчайзинга отдел IT - отдел 7
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРАГЕНТСТВА «МГП-ДОНСКОЙ» Организационно-правовая форма – Индивидуальное Предпринимательство Целевая аудитория – от 26 до 40 лет – 40 % от 41 до 60 лет – 20 % Услуги: v осуществление туристической деятельности как внутри Российской Федерации, так и за рубежом v организация и обеспечение визовой поддержки v организация индивидуальных и групповых туров v бронирование билетов на все виды транспорта v бронирование гостиничных номеров
ТЕХНИЧЕСКО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВАМ Мебель Стоимость, руб. Оборудование: Стоимость, руб. Компьютерные 16 000 Ноутбуки и 45 000 столы комплектующие Стулья для 4050 Модем (wi-fi) 950 персонала Принтер, сканер, 6 500 Диван 10 000 ксерокс (3 в 1) Журнальный столик 2 000 Факс 5 650 Зеркало 1 500 Стулья для клиентов 9 000 Телефон 1 600 Шкаф 4 000 Кондиционер 25 000 Жалюзи 4 680 Калькулятор 1 200 Мусорные корзины 400 Итого: 85 900 Итого: 52 280 9
ИНТЕРЬЕР ПОМЕЩЕНИЯ 10
РЕКЛАМНЫЕ ЗАТРАТЫ И ИЗДЕРЖКИ Наименование затрат Затраты в месяц, руб. Затраты в год, руб. 1. Постоянные издержки в рекламе: Реклама в СМИ: радио 6 000 72 000 Пресса 3 550 42 600 Аренда места под щит 10 000 120 000 Итого: 19 550 234 600 2. Изготовление рекламной продукции: Щит 8 000 Штендер 4 000 Газель 30 000 Итого: 42 000 Всего по смете: 61 550 276 600 11
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТУРАГЕНТСТВА «МГП-ДОНСКОЙ» Директор Бухгалтер по найму Менеджер по продажам 12
ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ Статьи расходов Расходы за год/руб. месяц/руб. Постоянные издержки 26750 321000 Покупка оборудования 85900 Покупка мебели 52280 Наличные денежные 20000 средства Оплата труда 25000 300000 Постоянные издержки в 19 500 234 000 рекламе Наружная реклама 42 000 Другие затраты 36000 = 300 000 руб. Итого: 307480 1 091 180 13
РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА 800000 затраты и выручка, руб. прибы 700000 ль точка окупаемости 600000 500000 400000 затраты 300000 200000 100000 0 1 2 3 4 5 176 дней квартал 14
ГОДОВОЙ ДОХОД ОТ ПРОДАЖ Доходы и 2011 год расходы 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого Приток клиентов 97 138 159 206 600 Доход от продаж 291 000 414 000 477 000 618 000 1 800 000 Издержки 455 030 238 850 1 171 580 Прибыль – 164 030 175150 238150 379150 628 420 15
НЕ ЗНАЮ КАК ВЫВОД ОФОРМИТЬ Что именно вынести в слайд? 16
Спасибо за внимание!